借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产
老师您好,我想咨询一下,去年有一笔固定资产入成了费用,今年想调整一下,如何账务处理,还有补提折旧如何处理
老师,我固定资产折旧计提完后,就剩下残值没有计提了,我该怎么账务处理?
老师好!我想咨询一下固定资产折旧计提的有残值,但是资产报废没有收入,这个帐务怎么处理?
老师,如果报废的固定资产现在想处理了,但是当时提折旧一点残值都没留,全提了,那现在要处理固资的话 分路怎么写呢
你好老师 想请问一下,固定资产计提完折旧后,一开始没设残值,报废申请已通过,报废分录这样对吗?借固定资产清理 贷固定资产
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
借:营业外支出 贷:固定资产清理
凭证后面需付什么传票?
附审批说明就可以
还有一些搅拌机等如果没处理怎么办,如果处理了当废品处理账务怎么
老师前面说的固定资产清理金额是不是固定资产原值减累计折旧的金
是固定资产原值减累计折旧的金额
是固定资产原值减累计折旧的金额