借: 管理费用-车辆检测费 15600 (或者根据实际情况选择更具体的费用科目,如“运营费用”等) 贷: 银行存款/库存现金 15600 借: 其他应收款-余总 800 贷: 管理费用-车辆检测费 800 借: 其他应收款-黄总 3800 贷: 管理费用-车辆检测费 3800 (如果之前未做全额支付分录,则现在做) 借: 管理费用-车辆检测费 11000 贷: 银行存款/库存现金 11000
分公司(本公司)4月18日产生了一笔卖给客户3瓶葡萄干52.5元的订单金额费,未收到发票,总公司的人通知我让做库存商品暂估入库,这个会计分录写的是借库存商品 不含税金额 贷应付账款 不含税金额,总公司开给我们的52.5元发票这月会邮寄给我,52.5是本公司自己承担,因为是样品所以免费给客户的,除了上面我写的借贷分录外还用写其他的分录再去结转还是去结账呢?
分公司(本公司)4月18日产生了一笔卖给客户3瓶葡萄干52.5元的订单金额费,未收到发票,总公司的人通知我让做库存商品暂估入库,这个会计分录写的是借库存商品 不含税金额 贷应付账款 不含税金额,总公司开给我们的52.5元发票这月会邮寄给我,52.5是本公司自己承担(需要把52.5支付给总公司的),因为是样品所以免费给客户的,不过这个钱就需要分公司自己承担支付给总公司了,除了上面我写的借贷分录外还用写其他的分录吗?总公司会计跟我说做个预收款,这个预售款分录写什么合适?是不是做完预收款分录后去结转,然后全选凭证记账,最后全选凭证去结账是吗?
分公司(本公司)4月18日产生了一笔卖给客户3瓶葡萄干52.5元的订单金额费,未收到发票,总公司的人通知我让做库存商品暂估入库,这个会计分录写的是借库存商品 不含税金额 贷应付账款 不含税金额,总公司开给我们的52.5元发票这月会邮寄给我,52.5是本公司自己承担(需要把52.5支付给总公司的),因为是样品所以免费给客户的,不过这个钱就需要分公司自己承担支付给总公司了,除了上面我写的借贷分录外还用写其他的分录吗?总公司会计跟我说做个预收款,这个预收款是不是写分录的意思,是的话分录写借,销售费用 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款-总公司 是不是做完预收款分录后去结转,然后全选凭证记账,最后全选凭证去结账是吗?老师,我写的对吗?
分公司4月18日卖给客户52.5元的订单费,未收到发票,总公司人通知我让做库存商品暂估入库,这个会计分录写的是借库存商品 不含税金额 贷应付账款 不含税金额,总公司开给我们的52.5元发票这月会邮寄给我,52.5是本公司自己承担(需要把52.5支付给总公司的),因为是样品所以免费给客户的,不过这个钱就需要分公司自己承担支付给总公司了,除了上面我写的借贷分录外还用写其他的分录吗?总公司会计跟我说做个预收款,预收款是写分录吗?写完预售款分录全选凭证记账,最后全选凭证去结账是吗?老师,我写的对吗?只简答不细发细节的就不要回答了,否则我会给差评,已经遇到2不回复追问细节问题的,浪费彼此时间,谢谢!
老师,我是常鑫运输公司的内账会计,公司一般人,2人合伙制,其中一人兼公司出纳,不做现金账。成立于去年5月份开始运营,一直没有会计,直到去年11月中旬去接手,接手后的正常运营。现在是帮他理前面的账,一大堆资料,大致理了个头序。去年5月份开始,法人熊总注册资金35万元,合伙人龚总注册资金30万元。法人熊总又出钱747500元,合伙人龚总又出线359700元。这些钱全部到了公司公账上的,前面2笔会做分录,借银行存款,贷实收资本。后两笔不会写分录?请指教?
老师,三次根号怎么开
老师,第一年亏损100万,后5年税前弥补80万,那还剩下的20万亏损应该怎么处理
广东五险一金单位缴纳最低档是多少
报关开票,1月份的发票,我少开了1分的出口发票。美元按汇率算应该是,16711.867,四舍五入16711.87。但是开票开成16711.86,这个怎么调 不想红冲票了,收入能按发票少1份的申报么
因为昨天晚上他让我把离职人员的工资给发了,我说还有一些在职的也没发呢,他说都发了,连导游提成一起发了。然后我今天上午来了,就先发的员工工资,他就说公司规定是15号发工资,为啥现在发,我说昨天你说的都发了呀。他说 我是说的离职人员工资发了,我说你不是这样说的,你确实说的都发了 。他说我听不明白话,脑回路有问题。就吵起来了@董孝彬老师
老师我想问下怎么添加技术服务费?现在有个开票引不出来。
混凝土不同强度等级的配合比标准在哪里查
请问老师,建筑公司收到预收款需不需要预交税款?政策文件号是什么?
老师,递延所得税负债是啥意思?
老师您好,是不是不管是一般借款还是专门借款,资本化支出都要算时间权重,还要算利息权重?
老师,我公司是专门从事剧毒危化品运输的,那个车辆检测费,罐体检测费,老板说都是做成本算的。
那你就计入成本里面哦
那你再帮我重写一下分录吧。
同学你好 借主营业务成本 贷银行存款 借其他应收款 贷管理费用
用公账全部支付的分录: 借:主营业务成本一车辆检测费15600 贷:银行存款一工行15600 借:其他应收款一余总800 贷:管理费用一检测费800 借其他应收款一黄总3800 贷:管理费用一检测费3800 分录这样写正确吗?
同学你好 这个可以的
那我就直接进成本做了,反正我是做内账的。你说对不?明白,谢谢老师!
是的 满意请给五星好评谢谢