您好,出现贷方的原因是做错账还是?
科目余额表应付账款贷方余额是55000,科目余额表应收账款贷方余额是108499.5,实际工作中金额互不欠,应该怎么开多少金额的税票可以平账
老师,我上年账上应收账款贷方有余额。我银行账号平的,这笔应收账款怎么冲平。因为我不是多收的,可能是以前会计多计提后来又入其他科目导致现在应收账款贷款有余额
A欠B100元,B欠C100元,C欠A100元,三方达成共识抹平债务。 会计主体是A,A是应付账款-B贷方余额100 应收账款-C借方余额100 现在要怎么做账,应收和应付明细科目不一致不能直接对冲是吧? 请问差额计税怎么开发票?
老师,你好。请问一下,现在账务处理中发现一家单位本来是应付账款借贷平衡。现在发现是应收账款余额在贷方,应付账款余额在借方。这个我应该怎么做分录把他们调平呢?
老师,之前的账其他应收款余额在借方,但是是错的,应该在贷方,我怎么把余额调整到贷方,做什么分录
您好,老师,冰糖和陈皮的税率各是多少
老师好,请问一下,本公司当时购进了一辆车(当时老板另外一个公司购进的旧车,因当时此公司要注销,所以把此辆车过户到现在公司)因此车很旧了,所以,当时只开了张发票为1000元。现在因此车老出问题,年限也有14年了,年审都过不了关,公司决定给二手市场,估了价为4000元,请问我作为财务人员,要怎么处理呀
12307的0.8倍是多少?12307*0.8=9845.6还是12307/0.8=15383.75?到底哪个是0.8倍?
本来不是固定资产是应该入费用,入账入成固定资产还提折旧了怎么处理啊老师?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师勿扰,老师你帮我做一个模版就好了,我发的这些都是从ERP里面导出来的,不是我做的。全盘说的按老板去做,我不知道怎么做。虽然说是做耳机和音响、耳机的配件,但是每个机型BOM不一样的,我现在还没有理解怎么算出7月成本然后让全盘改7月的财报。
老师 购买招投标平台招标文件模板,和对应的UK钥匙分别走什么费用明细啊?
是不是电子行程单和携程订票发票,有一个就可以报销,订票金额是大于电子行程单上金额的哈?高铁票一样的哈?
老师,帮我看下个税综合所得明明都申报了,怎么显示待申报
老师好,我们24年收到一张专票,已经抵扣了,今天销货方说他们开错类目了要我们这边红冲。 想咨询下老师,我去年的账上还需要做什么处理吗?如果开了红冲发票,是否有影响
老师,现在做2022年费用发票,这个费用发票在2022年对方开了给公司的,只是公司员工没有打印出来,就把账挂起的,这种是不是借方只有用以前年度损益这个科目
应该是做错账,太久了。
您好,如果是做错账,需要找到对应的凭证,看是怎么样子的错误,再对症更正的呢。