您好,出现贷方的原因是做错账还是?

科目余额表应付账款贷方余额是55000,科目余额表应收账款贷方余额是108499.5,实际工作中金额互不欠,应该怎么开多少金额的税票可以平账
老师,我上年账上应收账款贷方有余额。我银行账号平的,这笔应收账款怎么冲平。因为我不是多收的,可能是以前会计多计提后来又入其他科目导致现在应收账款贷款有余额
A欠B100元,B欠C100元,C欠A100元,三方达成共识抹平债务。 会计主体是A,A是应付账款-B贷方余额100 应收账款-C借方余额100 现在要怎么做账,应收和应付明细科目不一致不能直接对冲是吧? 请问差额计税怎么开发票?
老师,你好。请问一下,现在账务处理中发现一家单位本来是应付账款借贷平衡。现在发现是应收账款余额在贷方,应付账款余额在借方。这个我应该怎么做分录把他们调平呢?
老师,之前的账其他应收款余额在借方,但是是错的,应该在贷方,我怎么把余额调整到贷方,做什么分录
老师,这个是抖音直播别人给刷的礼物,我提现了,说次月申报个人所得税,这个怎么申报
买酒给客户 开专票如何做账
工程公司代发工资发了400万 但是分包方开了300万发票 一部分代发工资还要给他们当成本 这个怎么分啊 剩余100万我们做工资吗
老师,我只有营业执照现在店也没开了,在这下面办理社保,每年是要交材料的吧?这个我不会
老师,社保缴费基数提高了,需要补缴,一个员工7月份在本公司缴纳社保,1-6月份补缴的部分由她自己承担,这合理吧,谢谢
老师,麻烦请问一下,我们买的照相机送客户,是做到招待费的,没有抵扣,这个不抵扣原因我是应该选择什么呢
老师小规模纳税人3%减按%征收申报增值税,怎么申报,有模板吗?
老师,我们是一般纳税人,有进项抵扣的发票,那我开给对方小规模纳税人,是不是优先开专票呢?
老师好,我们公司付租金10多万走的公户,但是对方和我们签的协议不开发票的,这个怎么平账呢
个人所得税汇算清缴有什么要求什么才能什么不需要
应该是做错账,太久了。
您好,如果是做错账,需要找到对应的凭证,看是怎么样子的错误,再对症更正的呢。