你好需要计算在做好了发给你

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    王先生系某高校老师,假定2020年每月基本工资收入为20000元,此外学校按每位老师教学工作量发放课时报酬,王先生2-6月份课时报酬 收入为2100元;9-12月每月课时报酬是4400元,同时,2020年6月,王先生出版教材一部,获得稿酬收入12000元;2020年7月,为某大型企业讲学一次,获得收入5000元。王先生每月个人缴纳的三险一金为2000元,有一子女在读大学,可享受每月1000元扣除,王先生是独生子女,可享受2000元每月的赡养老人扣除,同时,有首套货款房一套,可享受1000元每月的贷款扣除。请计算王先生1-12月每月预扣预缴的个人所得税。
王先生系某高校老师,假定2020年每月基本工资收入为20000元,此外学校按每位老师教学工作量发放课时报酬,王先生2-6月份课时报酬 收入为2100元;9-12月每月课时报酬是4400元,同时,2020年6月,王先生出版教材一部,获得稿酬收入12000元;2020年7月,为某大型企业讲学一次,获得收入5000元。王先生每月个人缴纳的三险一金为2000元,有一子女在读大学,可享受每月1000元扣除,王先生是独生子女,可享受2000元每月的赡养老人扣除,同时,有首套货款房一套,可享受1000元每月的贷款扣除。请计算王先生1-12月每月预扣预缴的个人所得税。
王先生系某高校教师,假定2019年每个月按规定扣除“三险一金”后的基本工资收入为18000元,此外学校按照每位教师教学工作量发放课时报酬,王先生2—6月份每个月课时报酬收入为2100元:9—12月份每个月课时报酬为4400元;2019年12月获得全年一次性奖金收入24000元;王先生于2019年出版教材一部,获得稿酬收入12000元;为某大型企业集团讲学一次,获得收入5000元;担任某集國公司独立董事,一次性取得董事费40000元。王先生有一个小孩在读大学,同时王先生为独生子女,需要路养二位60多岁的父母,同时还需每月支付首套住房商业贷款本6000%.根据以上信息,请计算王先生2019年应纳的个人所得税。
王先生系某高校教师,假定2019年每个月按规定扣除“三险一金”后的基本工资收入为18000元,此外学校按照每位教师教学工作量发放课时报酬,王先生2-6月份每个月课时报酬收入为2100元;9-12月份每个月课时报酬收入为4400元;王先生于2019年出版教材一部,获得稿酬收入12000元;为某大型企业集团讲学一次,获得收入5000元;担任某集团公司独立董事,一次性取得董事费40000元。王先生有一个小孩在读大学,同时王先生为独生子女,需要赡养两位60多岁的父母,同时还需要每月支付首套住房商业贷款本息6000元。 请根据以上假设信息,计算王先生2019年应纳的个人所得税。
王先生为某高校教师,假定2021年每个月按规定扣除三险一金后的基本工资收入18000元,此外学校按照每位教师教学工作量发放课时报酬,王先生2-6月的每个月课时报酬收入2100元,9-12月每个月课时报酬为4400元,2021年12月取得全年一次性奖金收入24000元,王先生于2021年出版教材一部,获得稿酬收入12000元,为某大型企业集团讲学一次,获得收入5000元,担任某集团公司独立董事,一次性取得董事费为40000元,王先生有个孩子在读大学,同时王先生为独生子女,需要赡养60多岁的父母,同时还需支付首套住房商业贷款本息为6000元。根据以上信息,请计算王先生2019年应纳的个人所得税。首先请计算1-12月的预扣预缴的工资薪金的所得税。计算稿酬所得的预扣预缴个税。劳务报酬的预扣预缴的个税;年度汇算清缴的计算。
                工会出纳去取现支付职工文体活动支出,会计是根据银行流水做账的时候是做两次分录,借:库存现金 贷:银行存款 借:职工活动支出-文体活动支出 贷:库存现金。还是可以直接做一笔,借:职工活动支出-文体活动支出 贷:银行存款
电商最近出台了新政策,天猫京东等平台自动传递收入总额到税务,缴纳增值税,我们公司合作的供应商一部分是正规企业,有增值税发票,也有44%是向茶农采购的,茶农采购的可以要求茶农去税务代开增值税专用发票吗?茶农会产生什么成本呢
虚开金额在一万一下,可以并处5万元一下的罚款,虚开金额是税额还是开票的金额
老师:连琐药店总部与分公司怎么交增值税
老师,我们公司买了一台二手机动车,一共是37000元,但是对方只给我们开了2000的发票,我们公司是小规模纳税人,这个账我要怎么入啊,都是老板个人付的
老师,请教一下,城镇土地使用税的计税依据是什么
老师,餐饮业,年末收到旅行社的餐费比我们实际挂账金额少,怎么做会计分录?支付旅行社的佣金这笔钱可以做成减营业收入吗
老师,小规模企业,2023年度的销项发票,没有结算,双方业务取消。开具红字发票,做: 借:应收账款(负数) 贷:主营业务收入(负数) 应交税费—应交增值税(负数) 1、还需要做笔调整未分配利润分录吗? 2、发票、账调整完,还需要调整2023年的报表吗?
车间生产领用配件及消耗品要求以旧换新并要求财务监管,问财务如何监管?
个税只申报法人一个人的200,为啥还产生个税了
应纳税所得额的计算是 18000*12+2100*5+4400*4+24000-60000-(3000+2000+1000)*12+12000*0.8*0.7+5000*0.8+40000*0.8=178820 应交个人所得税 178820*20%-16920=18844