你好,固定资产被老板拉到其他地方放着了,是对外销售处置,还是报废呢?
老师您好!请问注销公司,账上有固定资产,我的账怎么处理?
老师,请教一下,公司有购买固定资产,但是公司要注销,折旧没有提完,固定资产剩余的账面价值是要结转到固定资产清理吗?固定资产被其他关联公司使用了,准备注销2家公司,还有2家正常。
请问老师,公司注销,账上的固定资产怎么处理?
老师,您好, 非同控下取得长投,以固定资产取得,也需要把固定资产转到固定资产清理,然后结转处置损益,比方说1000的账面,公允1200 借固定资产清理1000 贷固定资产1000 借长投1200 贷固定资产清理1000 资产处置损益200 是这样的吗
老师您好,公司要注销,固定资产折旧的还没有到折旧期限,要怎么处理
还想问一下,基本户计提工会经费会计分录怎么写?转到工会账户分录?工会账户收到工会经费一系列会计分录应该怎么写?确实不太清楚,麻烦指教
审计做的财务报表和汇算清缴报表用的准则不一样。 事件背景:我公司有一笔个税返还,因我公司用的是小企业会计准则,所以这笔个税返还计入其他营业收入了。申报增值税 审计给我们做年审和税审时用的是企业会计准则,这笔个税审计计入其他收益科目 结果造成,我们与审计的营业收入不一样。我们要与系统申报的收入为准, 问题1:那我们要让审计修改个税计入其他业务收入,与我们电子税务系统申报的收入保持一致吗? 问题2:如果审计就是按照会计准则,审计报告上还是计入其他收益,审计报告上出现的营业收入与我们账上和系统申报都不一样,对以后用到审计报告有影响吗
老师,今天发现2023年9和10月多缴纳了增值税和附加税,2025年已经申请退回,款项已经到账了,这个分录该怎么做呢,因为更正报表后体统提示多缴纳了,经核查确实多缴纳了,所以退回了
请问 2025年1月开具的租金收入税票备注期限为2024年12月-2025年11月,开具日期为2025年1月,购买方已认证,现在需要冲销税票重新开具,请问双方怎么进行账务处理。
老师我24年4季度利润负的8万多,是因为我做了暂估,后面呢因为我们发了人工工资我就改了24年的帐,但是呢4季度的利润就是4万多了,这样我改了报表是不是也得把四季度的企业所得税预缴补上吗?如果不补全面的利润还是负的可以吗?
企业所得税预缴,资产总额季初,季末怎么取值的
老师好:公司支付线上平台推广费没有收到平台发票付款的分录怎么做
老师,我们是专业分包,收到的劳务分包开的发票,发票左上角显示差额纳税全额开票,这是为什么呢?
装修费当月取得发票,当月分摊费用,还是下月分摊费用,会计分录怎么写?
年初预发上年80%年终奖,年中根据考核情况多退少补。补发部分可以合并至年终奖原金额,按全年一次性奖金重新计税吗?
没有销售,就是收起来了,
你好,那就需要做报废处理,才可以办理注销处理的
怎么操作呢?问题老板不处理,就在其他地方放着,账务怎么处理
你好 借:累计折旧,待处理财产损益,贷:固定资产 借:营业外支出,贷:待处理财产损益
好的谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利