您好, 是的,计入劳务费,计入生产成本

某企业生产的甲产品经过三个生产车间加工完成,原材料在生产开始时一次投入,各生产车间的在产品完工程度均为50%,各步骤的半成品不对外销售,管理上也不需要计算各步骤的半成品成本,采用平行结转分步法计算产品成本,生产费用在完工产品和在产品之间采用约当产量法分配一车间30二车间40三车间30产成品投产或上车间转入180190200完工或转入下车间190200210210月末在产品203020在产品完工程度50%50%50%材料人工制造费用合计月初在产品成本80009607209680一车间发生费用144003360252020280月初在产品成本6404801120二车间发生费用426024606720三车间月初在产品成本12009602160本月发生费用540043209720要求:采用平行结转分步法计算各车间应计入产品成本份额及月末在产品成本(采用约当产量法在完工产品和在产品之间进行费用分配),填制下列成本计算单;
某企业生产的甲产品经过三个生产车间加工完成,原材料在生产开始时一次投入,各生产车间的在产品完工程度均为50%,各步骤的半成品不对外销售,管理上也不需要计算各步骤的半成品成本,采用平行结转分步法计算产品成本,生产费用在完工产品和在产品之间采用约当产量法分配一车间30二车间40三车间30产成品投产或上车间转入180;190;200完工或转入下车间190;200;210;210月末在产品20;30;20在产品完工程度50%;50%;50%材料.人工.制造费用.合计.月初在产品成本8000;960;720;9680一车间发生费用14400;3360;2520;20280月初在产品成本640;480;1120二车间发生费用4260;2460;6720三车间月初在产品成本1200;960;2160本月发生费用5400;4320;9720要求:采用平行结转分步法计算各车间应计入产品成本份额及月末在产品成本(采用约当产量法在完工产品和在产品之间进行费用分配),绘制成本计算单;
湖南丽人服装有限公司经过三个车间连续加工制成,一车间生产棉布,直接转入二车间加工制成褂子,褂子直接转入三车间加工成棉衣。原材料于生产开始时一次投入,各车间月末在产品完工率分别为60%、50%和40%,各车间生产费用在完工产品和在产品之间的分配采用约当产量法。该企业2020年3月份有关资料如下表所示。要求:(1)根据上述资料采用逐步结转法的综合结转法计算各步骤半成品或完工产品成本,计算过程直接在账上进行。(2)对采用综合结转法计算出来的完工产品成本进行成本还原,计算出原始的成本项目金额。(还原率保留六位小数,差额计入制造费用,其他保留整数)
湖南丽人服装有限公司经过三个车间连续加工制成,一车间生产棉布,直接转入二车间加工制成褂子,褂子直接转入三车间加工成棉衣。原材料于生产开始时一次投入,各车间月末在产品完工率分别为60%、50%和40%,各车间生产费用在完工产品和在产品之间的分配采用约当产量法。该企业2020年3月份有关资料如下表所示。要求:(1)根据上述资料采用逐步结转法的综合结转法计算各步骤半成品或完工产品成本,计算过程直接在账上进行。(2)对采用综合结转法计算出来的完工产品成本进行成本还原,计算出原始的成本项目金额。(还原率保留六位小数,差额计入制造费用,其他保留整数)各车间的产量资料项目计里单位第一车间第二车间第三车间月初在产品数里件60160140本月投产数量或上步转入10409801020本月完工产品数量件98010201060月末在产品数量120120100各车间月初、本月生产费用资料项目直接材料直接人工制造费用合计第一车间月初在产品成本111601440170014300本月生产费用14834023808246
老师您好,结转制造费用到生产成本的内容包括哪些呢,我这边做了一个月的账,制造费用的内容有生产车间社保,公积金,办公楼房租,水电费,生产车间的办公费,生产车间社保,还有生产车间工资计提的制造费用,这些都最后算合计数结转到生产成本吗
老师,出票日,见票到期承兑,承兑,什么关系
老师,我们是小规模公司,管理收取租金物业等,这商铺是A公司2016取得的土地房产,那按现在的新税法,我们开租金发票是按5还是3
老师:A公司欠B个人20万借款,现在C公司替A公司还给B个人20万,请问A公司这笔账怎么做?C公司没有办法打给A公司,只能打给B个人
老师:公司去年下半年半路建的账,这个月与一家供应商清了账,不再合作了,实际应付账款为0,可是账上还挂着应付账款余额4万,这个要怎么处理做平呢?谢谢老师
老师,在货运站台后台系统处理数据,这个开票怎么开呢,这个业务可以转售吗
鼎捷T100里的理由码费领是什么意思?
25年的暂估成本,26年汇算清缴前未收到发票,企业所得税调增,当汇算清缴申报结束了。比如6月才收到了25年的暂估成本票,税务上,是可以做汇算清缴更正申报嘛?会计入账上如何处理?
我们违约,客户让我们交违约金,说是罚款,我们只用药收据就可以了是嘛
住宿费和餐费开专票好吗?
老师您好,老板要求我们内账会计做的账和代账公司的一致,我们应该怎么做,求解