同学,你好 固定资产需要折旧

老师,请教下,我做了一份内账资料,收入和成本费用这块,有的含税,有的不含税,我没有区分,直接是多少就是多少包括固定资产这块也没把税除掉,直接价税一起折旧 ,然后如果外账算出有多少要交的税,直接也计入成本这块,请问这样得出来真实吗?
购入关联方的固定资产,部分已计提完折旧年限,部分没有,有几个问题要请教一下老师 1、已计提完折旧年限的,不需要做任何处理,在金蝶系统里原值按照净残值入账,还是按照把之前的累计折旧和原值也都放进去系统资产卡片里呢?需不需要重新评估价值计提折旧? 2、未计提完折旧年限的,是按照以前计算的折旧继续计提吗,还是重新评估,另外入账是按照发票购买价值呢,还是将之前的原值和累计折旧计入,按净值入账? 谢谢老师~
老师,审计要出往来账常年不动挂账的情况说明,还有固定资产的情况说明,像这种有模板吗?往来挂账多,固定资产对不上、不够,做折旧后面她们也没有带任何表,不知道他们按怎么折旧,很多年前又都是手工账
老师,公司成立后以前没购买过固定资产,就是2022年12月份购入了电脑和照相机,还有机械设备,12月账上做的是借:固定资产,贷:库存现金,2022年还没进行折旧,现在我在做2022年的企业所得税汇算清缴, 请问一下像这种情况需要填写A105080资产折旧、摊销及纳税调增明细表吗?
老师,公司成立后以前没购买过固定资产,就是2022年12月份购入了电脑和照相机,还有机械设备,12月账上做的是借:固定资产,贷:库存现金,2022年还没进行折旧,现在我在做2022年的企业所得税汇算清缴, 请问一下像这种情况需要填写A105080资产折旧、摊销及纳税调增明细表吗?
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
请问老师,几台旧机器,不知道原值怎么做折旧?不做会影响成本吗?
同学你好 不知道原值,无法折旧的
请问老师,接手电子厂做内账,以前企业都没有做账,我需要从哪里入手?
同学,你好 有申报表嘛?
老师,外账是代账公司在做,公司什么也没有,让我从头建账,很茫然。
同学,你好 你有什么数据嘛?
老师,没有任何数据?
同学,你好 有申报表吗??
老师,申报表?是不是每个月报税资产负债表,利润表,现金流量表,和增值税申报表和企业所得税申报表,都没有。
同学,你好 都没有?那你现在按照0,重新建账
老师,我需要做仓库盘点吗?原材料特别多特别杂,盘点是个大工程,咋办?能不能按本月领用多少再入库多少?
同学,你好 有仓库,那你需要盘点
老师,如果确实没办法盘点咋办?
同学,你好 那你暂估库存数
最后再麻烦下老师,是不是实收资本需要按实际的入期初余额,货币资金就按截止2024年5月30日的余额做期初余额可以吗?
同学,你好 是不是实收资本需要按实际的入期初余额 是的