您好 请问水电费发票是谁开给谁的
#提问#请问老师怎么分清应收账款和其他应收款,应付账款和其他应付款比如小区物业办公室用的电费,每个月去电业局交的钱不是正好总得多交,那这个挂往来是其他应收款吗?还有这个月小区电梯检验款,已经付款了,发票未到,昨天老师说先做分录借主营成本,贷银行存款,拿到发票再冲借应收账款,贷主营成本,然后再借主营成本,贷应收账款,这为啥用应收账款而不是其他应收款呢?谢谢
#提问#请问老师假如小区物业收水费是代收,还没收下住户的钱,先付自来水公司钱的话,那做分录借其他应收款-住户水费,贷银行存款,这样对吗?谢谢
去年记账公司做的账,对公收款,借银行存款,贷其他应收款 对公支付,借其他应收款,贷银行存款 老师,请问下收到货了借银行存款 贷主营业收入嘛 记账公司收付款,借贷其他应收款,是什么意思呢 一整年的收付款都是这样做账的
收到客户的款项,记账公司是借银行存款,贷其他应收款或者借银行存款,贷应收账款 一年的账分录里面都没有主营业收入 请问下老师,需不需要确认收入的 借:其他应收款 贷:主营业务收入 但是应该放在应收账款里,不放在其他应收款
老师好,收到一个公司的货款,是借:应收账款,贷:主营业务收入,借:银行存款,贷:应收账款呢? 还是借:银行存款,贷:应收账款,呢?借:应收账款,贷:主营业务收入呢? 哪个先哪个后呢? 接过的老师请先不要接这个问题了,想听听其他老师的建议,谢谢
水电发票全是公司去缴纳,开给公司的么
那公司应该收到水电费的时候是主营业务收入 收到水电费发票计入主营业务成本
老师好像听过说代收就是其他应收应付,有差价才是主营业务收入,主营业务成本的,是不老师
您有没有开具发票出去
老师,收的水电费就没开过发票
我这边物业公司按照转售水电处理的 分别确认收入跟成本
哦哦老师如果按代收也能按应收应付做不确认收入成本做吧?
请问代收代付没有任何差价么
老师电费缴纳的多,收的少,多缴纳的记管理费用了,水费进账跟缴纳的差不多,按代收代付做的行吗?
那您按代收代付做可以的哈