您好,那就只列管理费用费用下的 业务招待费 ,在年度的期间费用A104000表第4行就都有了

为什么报税系统利润表业务招待费只放在管理费用下面,我销售人员也有业务招待费呀?难道销售费用下面的业务员招待费不需要汇算清缴了吗
管理费用下的业务招待费和销售费用下的业务招待费,有什么不同?
所得税汇算清缴问题,:我家是小企业会计准则,小企业的利润表里面只有销售费用有广宣费,只有管理费用下面有业务招待费,但是实际业务的账务处理广宣费和业务招待费在销售费用和管理费用里面都有,报表就抓取不到报表里面没有的项目,但是在汇算清缴填写期间费用明细表的时候又是分开了销售费用和管理费用的业务招待费和广宣费,老师们,你们这种情况怎么处理的?如果把业务招待费做到销售和管理两个费用里面,报表抓取不到销售费用的业务招待费,就会导致填报的时候有个提示,比如业务招待费金额和利润表报表不一致。该怎么办?
为什么税务的利润表财报中销售费用没有业务招待费只有管理费用下面有业务招待费呢,我销售和管理上面都有招待费怎么处理
销售费用的业务招待费和管理费用的业务招待费有什么区别呢?
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
年度汇算时在调整把销售和管理的招待费加在一起是不
还是我平时做账直接业务招待费都计入管理费用这样年终就不用调整了
您好,不是的, 年度的期间费用A104000表 单列了管理和销售费用的 平时分开做,销售和管理费用都有 招待费的
哦哦 明白了 还没做过年度不清楚那个和那个 ,那我现在就不管销售费用的业务招待费 只管管理费用上面的招待费
您好,是的,可以的哦,
那老师我给生产购买的消耗品计入制造费用吗 比如胶带或者机器用的润滑剂
您好,对的,制造费用-办公费,制造费用-修理费
我这样做了分录 结转之后出具财务报表资产负债表中存货明细科目就挂了在产品里面去了哦
您好,我看没完工的在产品只有400多呀
这个物料消耗品已经用掉了他在挂在在产品不合适吧
是啊 就是我刚做进去的制造费用中的办公费和修理费
您好,制造费用就是没 有完工的部分,确实是在产品,结转到生产成本,最后结转到库存商品中
但是购买的这些辅料都是当月就用掉了还挂在库存商品,是不是还要在做一笔什么分录给他转出去啊
您好,是的,制造费用结转到生产成本,最后结转到库存商品中
那我这个产品用完了,库存商品没有货了做什么分录冲销
您好,我们生产时为啥没有把制造费用结转完呀
财务软件所得税费用不会减半征收,税务局会减半征收,这个期间账务怎么处理分录 ,财务软件比如5000元,税务局最后减半征收只扣了2500
您好,这个没有账务的,实际缴税交多少就做多少金额的分录哦
那我自己财务报表所得税费用和税务就不一致呀
本年类累计
您好,您的所得税费用自已算是不对的,以前有亏损根本不用交所得税,另外年度汇缴有纳税调整,这个所得税费用不能根据会计利润来算