您好,那就只列管理费用费用下的 业务招待费 ,在年度的期间费用A104000表第4行就都有了

为什么报税系统利润表业务招待费只放在管理费用下面,我销售人员也有业务招待费呀?难道销售费用下面的业务员招待费不需要汇算清缴了吗
管理费用下的业务招待费和销售费用下的业务招待费,有什么不同?
所得税汇算清缴问题,:我家是小企业会计准则,小企业的利润表里面只有销售费用有广宣费,只有管理费用下面有业务招待费,但是实际业务的账务处理广宣费和业务招待费在销售费用和管理费用里面都有,报表就抓取不到报表里面没有的项目,但是在汇算清缴填写期间费用明细表的时候又是分开了销售费用和管理费用的业务招待费和广宣费,老师们,你们这种情况怎么处理的?如果把业务招待费做到销售和管理两个费用里面,报表抓取不到销售费用的业务招待费,就会导致填报的时候有个提示,比如业务招待费金额和利润表报表不一致。该怎么办?
为什么税务的利润表财报中销售费用没有业务招待费只有管理费用下面有业务招待费呢,我销售和管理上面都有招待费怎么处理
销售费用的业务招待费和管理费用的业务招待费有什么区别呢?
购买的酒,不是销售出去用,可以抵扣?增值税13个点
老师您好,申报26年1月份的工资是4800,个税养老保险也都是按4800做的,请问2月份我们领导结工资打算,因为效益不好,不打算给他开了,或者就做个基础工资2000元,那养老保险及医疗保险,工伤保险的基数,如何按我们当地基数是4623去计提申报呢
俺公司是建筑公司,与建设单位签了一份包工包料的施工合同,现在老板把劳务部分全部包给了一个劳务公司,这个劳务公司给俺公司开劳务发票,劳务费由建设单位以代发工资的方式支付给劳务公司的工人(代发工资资料是俺公司盖的章,建设单位并不知道这些工人是另外一个劳务公司的工人),这种情况账务该怎么处理?俺公司需要劳务公司提供哪些资料?
老师,年终奖当月发放什么时候交个税
收到自然人代开的发票企业必须代扣代缴个税吗?
外购产品送客户视同销售,视同销售的增值税如何确定,产品采购成本1万元开具普票
按季度缴纳房产税,金额不大,是否可以在交款的时候同时计提
老师上个月的留底税额在哪里可以看出
老师我每月发1万的工资 然后附加扣除有3100 那一年下来需要缴纳多少个税呢 然后要是以奖金方式方呢 哪个税交的更少呢
公司付一笔500万的费用,按照权责发生制,25年9-12月计入期间费用87万,在26年1月收到三张发票各50万,合计150万。那25年的那笔分录里后边附发票吗?福多少合适?
年度汇算时在调整把销售和管理的招待费加在一起是不
还是我平时做账直接业务招待费都计入管理费用这样年终就不用调整了
您好,不是的, 年度的期间费用A104000表 单列了管理和销售费用的 平时分开做,销售和管理费用都有 招待费的
哦哦 明白了 还没做过年度不清楚那个和那个 ,那我现在就不管销售费用的业务招待费 只管管理费用上面的招待费
您好,是的,可以的哦,
那老师我给生产购买的消耗品计入制造费用吗 比如胶带或者机器用的润滑剂
您好,对的,制造费用-办公费,制造费用-修理费
我这样做了分录 结转之后出具财务报表资产负债表中存货明细科目就挂了在产品里面去了哦
您好,我看没完工的在产品只有400多呀
这个物料消耗品已经用掉了他在挂在在产品不合适吧
是啊 就是我刚做进去的制造费用中的办公费和修理费
您好,制造费用就是没 有完工的部分,确实是在产品,结转到生产成本,最后结转到库存商品中
但是购买的这些辅料都是当月就用掉了还挂在库存商品,是不是还要在做一笔什么分录给他转出去啊
您好,是的,制造费用结转到生产成本,最后结转到库存商品中
那我这个产品用完了,库存商品没有货了做什么分录冲销
您好,我们生产时为啥没有把制造费用结转完呀
财务软件所得税费用不会减半征收,税务局会减半征收,这个期间账务怎么处理分录 ,财务软件比如5000元,税务局最后减半征收只扣了2500
您好,这个没有账务的,实际缴税交多少就做多少金额的分录哦
那我自己财务报表所得税费用和税务就不一致呀
本年类累计
您好,您的所得税费用自已算是不对的,以前有亏损根本不用交所得税,另外年度汇缴有纳税调整,这个所得税费用不能根据会计利润来算