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某公司将自产产品成本价6万元,市场价10万元用于招待企业的合作伙伴,均为不含税金额,增值税税率是13%,企业当年主营业务收入累计金额为1000万元,另外发生其它业务招待费50万元,请问该企业企业所得税汇算清缴时,业务招待费应该如何调整?
三、扣除项目业务招待费、广告宣传费 税法是这样规定的 例6:某企业某年产品销售收入1800万元,其他业务收入200万元,营业外收入30万元,广告费开支290万元,计算企业所得税时广告费支出的调整情况为()。 A.应调增应纳税所得额10万元 B.应调减应纳税所得额10万元 C.应调增应纳税所得额14.50万元 点 D.不用调整
某居民企业2021年营业收入共4000万元,当年支出业务招待费30万元,在计算当年企业所得税应纳税所得额时,需要进行纳税调增多少万元?
、某企业为居民企业,2021年经营业务如下: (1)取得主营业务收入4000万元,销售原材料取得收入1000万元,结转销售成本2000万元。 (2)发生销售费用1500万元(其中广告费与业务宣传费900万),管理费用950万元(其中业务招待费50万元),财务费用100万元,税金及附加300万元。 (3)营业外收入150万元,营业外支出100万元(其中包含通过红十字会向贫困山区捐款60万元,支付行政性罚款20万元) (4)已经计入成本、费用中的实发工资总额为500万元,缴纳职工工会经费10万元,职工福利费75万元,职工教育经费50万元。注:请计算并写出计算过程,若需调整所得额,指出调增或是调减。 (1)该企业年度利润总额 (2)广告费与业务宣传费调整所得额 (3)业务招待费调整所得额 (4)捐赠支出调整所得额 (5)三项经费调整所得额 (6)应纳税所得额以及企业所得税
大地公司2011年度销售收入为6000万元,全年业务招待费发生额为52万元,或全年业务招待费发生额为28万元。计算缴纳的所得税,还有调增调减
实收资本如果实际是5000万,只要不撤资,是不是公司账户上永远都有5000万
15年建厂的时候,营业执照上注册资金5000万,打在5000万打在了公司账户,完成手续后,由于资金紧张,把钱用其他方式拿出来了,花在其他项目上。现在改用电脑做账建起初数据,实收资本填5000万还是不用填了
税是不是取之于民用之于民
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
你好,根据题目计算,50-(3000+150)*0.5%