您好,借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 借:应交税费-应交所得税 贷:银行 2.会计软件升级给的服务费发票 借:管理费用-咨询服务费 贷:银行
缴纳企业所得税会计分录怎么做
缴纳上一年度企业所得税,会计分录怎么做
第一季度缴纳企业所得税,怎么做会计分录
汇算清缴缴纳的企业所得税怎么做会计分录
小企业会计:因为纳税调整缴纳企业所得税怎么做会计分录?
老师你好,请问我公司网银已收款,公司账户未收款,这笔款项怎么做账务处理?
老师 请问公司股东前期实缴了190万 然后这个月有一笔银行是撤资款 我入账的时候能给直接冲实收资本吗
收到一张个人A代开的原材料进项普通发票,发票金额14337.87元。其中10000元为货款,4337.87是为A代扣代缴的税费(其中2685.50元为代扣代缴的增值税,67.14为代扣代缴的城建税,26.85元为代扣代缴的地方教育费附加,40.26为代扣代缴的教育费附加,1518.10为代扣代缴的个人所得税。),因此我司只需支付10000元即可。请问怎么做账
老师你好,我想问一下我要购买原料,现在有两个选择,小规模公司三个点专票是1000元,一般纳税人专票13点是1500元。怎么选?你看我的下面的思路对不?
老师,请问我是运输企业,当月运输费用没有结转完要放哪个科目,如果结转完会成本倒挂
老师,小规模企业申报印花税时应补税额0.96元,但提交申报时应补税费为0,是不是因为普惠减免这个政策?
老师,这个应收账款为什么没有汇兑差?
应付款可以冲减主营业务成本吗,就是相当于对方把我们的货弄损失了
老师,增值税申报表进项税额转出是自动带出的,需要改吧,
你好老师,可以直接做这个分录吗?借:制造费用 贷:银行存款
谢谢老师
老师,怎么一些会是利润分配
您好,缴纳是以前年度的所得税,就用利润分配 如果是以前年度的,分录: 1、借:利润分配未分配利润 100(数据请忽略) 贷:以前年度损益调整 100 2、借:以前年度损益调整 100 贷:应交税费-企业所得税 100 3、借:应交税费-企业所得税 100 贷:银行存款 100