你好,是你们活动直接支付的奖金吧

老师,您好,我公司618搞活动,客户抽奖的奖品我们做视同销售处理后,计提的销项税做为无票收入申报,那这个收入怎么做账务处理?
老师,我们是科技公司,主要做的是提供网络平台给商家,然后我们主要的收入是商家的平台费,现在我们请科技公司给我们做平台,做网站,科技公司开给我们的发票就是我们成本,开的是信息技术费,这个做什么科目?还有我们支付代运营人员技术工资又做什么科目?
老师好,请问一下,我们公司接到一个大赛的活动,我们要当场发放一些奖金(现金)给参赛人员。这个怎么做账是正确的?
老师您好,我公司是做组织文化活动的,做活动请的工作人员或演出人员,入会计科目是怎么做呢
老师您好我们公司是做互联网的,支付的软件服务费应该计入哪个会计科目
我单位是航运行业,现在因为没有租到外租船,用的自有船产生了超期堆存费,这个费用客户已经给了供应商,但是是因为我们没有租到船产生的费用,客户要找我们收入,在我们该收取客户码头费的费用里直接扣除开票可行?
老师你好,同一个人有应收应付2个科目,可以把应付合并到应收不,怎么做会计分录啊
老师请问普票怎么验真假
请问盈余公积这个数怎么来的?能大于当年的净利润吗?
老师,新增值税法原来开发票劳务—纺织产品加工费,现在劳务是不是不能开了,开什么大类?
老师你好,人力资源公司,找了个律师,开的法律咨询*法律顾问费,这个计入什么费用啊
公司装修尾款一万元可以直接公账付出不??那边装修公司不能开具发票,可以计入管理费用吗?老师
老师,免参保证明,需要怎么弄的呢
我想问为什么业务要区分期间费用销管财?这三个费用到底有什么区别?要是用错对报表项目哪里有影响
建筑行业被挂靠方企业,帮我看一下这两个会计分录方案哪个会好一点,原因是什么方案一:支付下游的材料费时:借:应付账款贷:银行存款借:其他应付款_挂靠人贷:其他应付过渡账户收到工程款时:借:银行存款贷:应收账款借:其他应付过渡账户贷:其他应付款_挂靠人第二种方案支付下游材料款时借:应付账款贷:银行存款借:其他应付款_挂靠人贷:工程施工收到上游工程款时:借:银行存款贷:应收账款借:工程结算贷:其他应付款_挂靠人
嗯嗯是的
支付需要代扣个税,分录 借:管理费用 贷:应交税费-个人所得税 银行存款
收到怎么做账呢?应该计入哪个科目
是你们中奖领取的奖金吗
不是,是我们平台举行的活动,饮料公司提供给我们现金和礼品,用于发放中奖奖金
代其他公司做活动,收到分录 借:银行存款 贷:其他应收款 支付奖金 借:其他应收款 应交税费-个人所得税 贷:银行存款
好的谢谢
不客气,祝工作愉快