你好,做主营业务成本里面的,如果是临时工不做应付职工薪酬,你单位职工的才是应付职工薪酬。

老师,我们公司是帮别人做策划设计,活动执行的,做每场活动都需要购买物料,请演艺人员,供应商搭建这些,那我做账是直接全部做销售费用里,还是说可以直接记到主营业务成本里去啊?
老师:你好!我们是社工组织,我们执行某一项活动中,涉及到活动现场所有人员的餐费(这个费用在我们的报价表里,我们先支付,后期甲方会给我们)这个餐费应该记入业务活动成本下的什么明细科目呢?谢谢老师
我是小规模纳税人,文化传媒公司,我公司做活动招的兼职人员,兼职人员工资可以计入主营业务成本吗?怎么做分录?
我们公司与B公司签订了合同,约定为B公司拜访客户、组织营销活动、制作宣传视频和手册等,B公司会为此支付费用给我们公司(计入我们公司的其他业务收入)。那么我们公司人员为此的出差差旅费用,还是管理费用?我们组织的营销活动支出、制作视频的支出是记成本还是记费用科目?是计入其他业务成本
我们公司与B公司签订了合同,约定为B公司拜访客户、组织营销活动、制作宣传视频和手册等,B公司会为此支付费用给我们公司(计入我们公司的其他业务收入)。那么我们公司人员为此的出差差旅支出是记其他业务成本,还是记入管理费用?我们组织的营销活动支出、制作视频的支出是记成本还是记费用科目?是计入其他业务成本
个人去医院体检,只有100多,怎么开发票给公司报销
今天收到税务局提醒数学1到10月份增值税税负率0.8%。税负低让补交达到1.1%这咋办?让增加无票收入
一般纳税人6月勾选认证发票少勾选两张是13.8的进项税,错误以为那两张专票是旅客运输服务发票自行计算直接把税额填上去了,6月没交税,只涉及进项税留抵,直到10月才涉及缴税 ,但是10月已经过申报期,不能勾选10月的抵扣统计表了,我现在更正了6-10月的增值税申报表,10月补了那个13.8的增值税和对应附加税。要11月才能勾选认证13.8了。 我想问6月份录,我就把那张13.8原本应交税费-应交增值税进项税额,改成应交税费-待认证进项税额,然后直到11月份勾选了再待认证进项税转到进项税分录,,这个不影响我资产负债表也不影响利润表,这样做合不合理
老师,房产中介公司开专用发票,税率一般是多少
老师,我接手了10月份的账,我做完了怎么这个 10月份的√没有的呢?
有没有前天上课截图之类信息,昨天刚报道看看都分享了什么[微笑]
债务重组存在税会差异吗
债务重组有税会差异吗
老师 我们在国外开的店铺 给国外运输的货品 国外店铺售卖后是需要给国内回货款的(回的是售卖的) 还有国外挣的钱也需要回到国内给老板 但是利润为啥偿还不完 钱去哪里了
老师,我公司是电商公司,我公司的业务流程如下 1. 采购商品进云仓后云仓系统会通知旺店通增加库存。 2. 电商平台卖出商品后订单先到旺店通,旺店通再通知云仓发货,云仓发货后又会告诉旺店通扣减库存。 3. 如果买家退货。买家发起退货,平台推到旺店通的是售后单,这时旺店通并不推单到云仓,云仓收到退的货后再推单到旺店通。 现在存货对不上,按照这个流程,存货对不上的问题最有可能出在哪里?
就是例如元旦活动,买的物料,饮料等,还有工作人员,演出人员我一并记入主营业务成本是嘛?
对的,是的,但是注意一下,你的事做了收入才能做成本。
上面有拨款
工作人员和演出人员用报个人所得税嘛
不管哪里的款项 收入和成本要匹配
工作人员和演出人员用报个人所得税嘛
对的,是的,需要申报的。