国家税务总局在2021年时回复过关于超出营业执照范围的开票问题,不存在超过就不能开票的情况,让他按实开具 https://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810356/n3255681/c5166135/content.html

老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
但他去税务局咨询了,人家说他不可以开
建议你打一下你们当地12366确认,怀疑他怕麻烦没有说实话,这个发票肯定是要按实开具的,如果实际发生了服务但不按服务费来开,是有税务风险的
所以他去做推广的话只能开服务发票了是吧
是的,属于推广服务费
好的 谢谢老师
不客气,方便的话麻烦给老师一个好评哦
对了,老师我再问个问题,赠送商品的销项税到底是以成本价还是销售价来算啊
赠送商品属于视同销售,按销售价格来的
没有按照这种方法计算的,假如账面收入是100万,然后销项税这么做,100/1.13*0.13,而不是直接100*0.13
你说的账面收入是指主营业务收入吗?如果100是主营业务收入是直接100*0.13=销项税的 100/1.13*0.13的前提是100为含税价
那我们对外出售的价格可以说是含税价吗?
你是在说视同销售的那个价格吗?如果是的话,比如你之前售价是100,销项税是13,发票价税合计是113,那现在视同销售的价格也是同样的 至于对外出售的价格,一般我们和买方都是说含税价,这个是可以的,就像买手机,也是包含了手机的税款,大家日常都是默认价款是含税了的
对啊,我想说的就是这个,我们对外出售的是含税价,假如某物品对外出售是3000元,这个物品我们现在赠送,那这个赠送的物品销项税就是3000/1.13*0.13,这个没错吧
3000/1.13*0.13为销项税,理解是对的