国家税务总局在2021年时回复过关于超出营业执照范围的开票问题,不存在超过就不能开票的情况,让他按实开具 https://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810356/n3255681/c5166135/content.html
我们公司跟另外一家公司合作,我们给他们结算服务费,由他们派来一个员工来我们公司,本来我们是不给这个员工发工资的,只结算服务费,但是由于公司一直没结算,所以他们公司就说没钱给这个员工发工资,让我们把这个员工的工资转到他们账上,到时候从应结算的服务费里扣除,他们给我们开票,现在他们开的票,服务名称是 “生活服务 工资”,这样是可以的吗
#提问#,老师,供应链公司,有个公司帮我们外地的客户上牌,要开个体工商户,我们找了个人帮我们开,钱还没付给他,他让我们把钱打到他的一家教育,服务类的公司,说以后让这家公司给我们开发票、可以吗?
你好,我们给乙方公司支付他们员工工资,需要他们开劳务费发票,他们用个体户给我们开劳务费可以吗? 看了他们营业执照经营范围没有劳务服务
老师,一客户推荐其他客户跟我们公司购买物品,我们要给他推荐费,他开了现代服务*咨询服务发票给我们,一个点的税点,请问我们账务处理是要做到什么费用呢
老师,我们跟个体工商户合作,他给我们公司做推广活动,我们给他费用,本来是叫他开现代服务发票给我们,但他说他个体工商户的营业执照内容没有服务这块,开不了服务发票,请问他要开什么发票给我们才可以付这个款给他呢?
各位老师好五一劳动节好!想请问一下,从别的公司买来的二手资产。是否在纳税申报时,可以把500万元以下的一次性扣除?谢谢!
@朴老师: 你好可爱 我也是那么想的, 能不能定位到
违约不是双倍返还定金吗?为啥答案用的是400而不是800
老师,您好!自行建设在建工程,建了2年,最终没有能力再建设,这个账务怎么处理,可以抵所得税吗?
老师,手动结转成本,如果库存是0,进的货都卖出去了,结转的成本是该产品进项发票上不含税的金额吧,谢谢
老师 就是截止到4.15的资产是286万 减去截止到3.6的资产是406万 资产减少了120万 然后3.16-4.15净利润是87万 为啥会减少120万 那87万去哪里了
老师请问一下退休人员返聘签合同是在劳工局签正规合同吗还是公司自己签呢有样本吗谢谢
购买新车位需要交哪些税?转让车位又需要交哪些税?契税是每个产权买卖一次都需要交还是只需交一次?
电商网上的销售收入,提现到公账,然后以车辆租赁费的形式转给法人,签了一个三年的车辆租赁合同,这样的公转私可以么?
老师,办公费占收入多少比例合理?或者占期间费用比例
但他去税务局咨询了,人家说他不可以开
建议你打一下你们当地12366确认,怀疑他怕麻烦没有说实话,这个发票肯定是要按实开具的,如果实际发生了服务但不按服务费来开,是有税务风险的
所以他去做推广的话只能开服务发票了是吧
是的,属于推广服务费
好的 谢谢老师
不客气,方便的话麻烦给老师一个好评哦
对了,老师我再问个问题,赠送商品的销项税到底是以成本价还是销售价来算啊
赠送商品属于视同销售,按销售价格来的
没有按照这种方法计算的,假如账面收入是100万,然后销项税这么做,100/1.13*0.13,而不是直接100*0.13
你说的账面收入是指主营业务收入吗?如果100是主营业务收入是直接100*0.13=销项税的 100/1.13*0.13的前提是100为含税价
那我们对外出售的价格可以说是含税价吗?
你是在说视同销售的那个价格吗?如果是的话,比如你之前售价是100,销项税是13,发票价税合计是113,那现在视同销售的价格也是同样的 至于对外出售的价格,一般我们和买方都是说含税价,这个是可以的,就像买手机,也是包含了手机的税款,大家日常都是默认价款是含税了的
对啊,我想说的就是这个,我们对外出售的是含税价,假如某物品对外出售是3000元,这个物品我们现在赠送,那这个赠送的物品销项税就是3000/1.13*0.13,这个没错吧
3000/1.13*0.13为销项税,理解是对的