国家税务总局在2021年时回复过关于超出营业执照范围的开票问题,不存在超过就不能开票的情况,让他按实开具 https://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810356/n3255681/c5166135/content.html
我们公司跟另外一家公司合作,我们给他们结算服务费,由他们派来一个员工来我们公司,本来我们是不给这个员工发工资的,只结算服务费,但是由于公司一直没结算,所以他们公司就说没钱给这个员工发工资,让我们把这个员工的工资转到他们账上,到时候从应结算的服务费里扣除,他们给我们开票,现在他们开的票,服务名称是 “生活服务 工资”,这样是可以的吗
老师,我们公司是药品推广销售代理商,我们给药企开销售发票(药企支付给我们推广服务费),但是下游的代理商都是个人,支付给他们推广费,但是他们不给我们开发票,我们现在没有进项票,但是正常交税啦,长期这样会有风险吗,确实没有进项票
你好,我们给乙方公司支付他们员工工资,需要他们开劳务费发票,他们用个体户给我们开劳务费可以吗? 看了他们营业执照经营范围没有劳务服务
老师,一客户推荐其他客户跟我们公司购买物品,我们要给他推荐费,他开了现代服务*咨询服务发票给我们,一个点的税点,请问我们账务处理是要做到什么费用呢
老师,我们跟个体工商户合作,他给我们公司做推广活动,我们给他费用,本来是叫他开现代服务发票给我们,但他说他个体工商户的营业执照内容没有服务这块,开不了服务发票,请问他要开什么发票给我们才可以付这个款给他呢?
预缴企业所得税为0要做账不
一张发票里面有多个产品,有2个产品要退货,刚刚把这个发票全开了负数,一开始的发票已经给客户了,现在这个负数发票可以取消吗
老师,公司名称变更后,社保还是显示原来的公司名称,怎么调整过来?
个人直播收入按照个人所得税,劳务所得交税?
金蝶K3 WISE打印总账和明细账的操作步骤有吗?设置不好,想要连打
请问考过一科的中级学员,还需要采集信息吗? 采集信息截止到哪一天
2024汇算清缴,2025年5月需补缴税款(纳税调增),如何入账?
老师好:小规模纳税人增值税的销售额数据来源是不是主营业务收入,例如5月公司主要业务收入50.5万,我在增值税填报销售的应该报50万还是50.5万
老师,这张票开的对不,项目名称
2025年5月补缴2024年企业所得税(纳税调增)10万元,如何入账?
但他去税务局咨询了,人家说他不可以开
建议你打一下你们当地12366确认,怀疑他怕麻烦没有说实话,这个发票肯定是要按实开具的,如果实际发生了服务但不按服务费来开,是有税务风险的
所以他去做推广的话只能开服务发票了是吧
是的,属于推广服务费
好的 谢谢老师
不客气,方便的话麻烦给老师一个好评哦
对了,老师我再问个问题,赠送商品的销项税到底是以成本价还是销售价来算啊
赠送商品属于视同销售,按销售价格来的
没有按照这种方法计算的,假如账面收入是100万,然后销项税这么做,100/1.13*0.13,而不是直接100*0.13
你说的账面收入是指主营业务收入吗?如果100是主营业务收入是直接100*0.13=销项税的 100/1.13*0.13的前提是100为含税价
那我们对外出售的价格可以说是含税价吗?
你是在说视同销售的那个价格吗?如果是的话,比如你之前售价是100,销项税是13,发票价税合计是113,那现在视同销售的价格也是同样的 至于对外出售的价格,一般我们和买方都是说含税价,这个是可以的,就像买手机,也是包含了手机的税款,大家日常都是默认价款是含税了的
对啊,我想说的就是这个,我们对外出售的是含税价,假如某物品对外出售是3000元,这个物品我们现在赠送,那这个赠送的物品销项税就是3000/1.13*0.13,这个没错吧
3000/1.13*0.13为销项税,理解是对的