你好,当月工资只扣当月的个税的了

老师你好!工资个税预扣预缴计算公式 当月个税 = (累计收入 - 累计五险一金 - 累计专项附加扣除 - 累计减除费用)x 预扣税率 - 速算扣除数 - 累计已缴纳税额 应纳税所得额= 累计税前工资收入 - 累计五险一金(个人缴纳部分) - 累计专项附加扣除 - 累计减除费用 累计应纳税额 = 应纳税所得额 x 税率 - 速算扣除数 当月应纳税额 = 累计应纳税额-累计已缴纳税额 累计减除费用 = 员工当年在职月数 x 5000 用这个去倒推 这个公式我还是不太明白。我怎样算都得不到我8月工资实发数是18000的
算员工工资,预扣个人所得税,专项扣除的金额是去哪里查看,也是累计到现在的月份吗 现在算3月份的工资
您好老师,问一下公司申报个人所得税时候是按累计计算工资吗?(是累计工资-5000*几个月-专项扣除-附加扣除*几个月)*%-速算扣除数。用不用扣除上个月交的税了?
纳税人在2022年底和2023年1月,分别向个人养老金账户缴费12000元,纳税人能否在2022年度汇算清缴和2023年1月预扣预缴工资薪金个人所得税时一次性扣除该项个人养老金支出?若能扣除,应如何办理? 答案: 斩题攻略:取得工资薪金所得、按累计预扣法预扣预缴个人所得税劳务报酬所得的,其缴费可以选择在当年预扣预缴或次年汇算清缴时在限额标准内据实扣除 老师:这句话最后一个是什么意思,到底是工资薪金和劳务报酬预扣时才能将个人养老金预扣和汇算时扣,而劳务和稿酬所得就只能汇算时扣除个人养老金支出?
计算成本抵扣企业所得税,工资部分是按扣除个税后的金额算还是扣除个税前的金额算?
请问下老师,对于2016年4月前取得的不动产,一般纳税人在2021年后用于出租,这个出租的增值税税率是多少
老师,黄金首饰,以旧换新收入是怎么确认的?差额收入吗?
本月第一个工作日的汇率6.9元,购汇汇率6.91,为啥购汇分录 ,为啥美元银行账号增加是本月第一个工作日的汇率,不是按照购汇汇率呢?不理解 买美元为啥用本月第一个工作日汇率 出口退税期末调汇那个题目,购汇40000元,购汇汇率6.91元 会计分录 借 银行存款-美元 40000*6.9=276000 财务费用-汇兑损益 40000*(6.91-6.9)=400 贷:银行存款-人民币 40000*6.91=276400
excel表格中,我想把其中三行数据排放到第二行里去。我该如何操作
老师,有一个新客户开票有要求单价开出的发票里面要保留小数,比如含税单价0.36,开出的发票是不含税的单价小数点就好几位,怎么弄成两位呢
老师好,请问个人在家里买了几部缝纫机,家里几个人买布料加工成成衣出售,没办营业执照,现在向A公司出售了成品衣一批,金额10万元,A公司要求个人开具10万元的发票,请问个人要怎样开普票给A公司?
老师好,2025年利润是-10000,汇算清缴后调增了500块钱,最后的利润是-9500,该怎么做账呢
制造业采购商品开的普通发票,借是库存商品还是直接借主营业务成本比较好?
有没有快递行业的财务啊,带我一个,谢谢你了
老师,你好,请问公司有销售,有工程服务,增值税,和所得税的税负率多少比较安全
比如1月的扣1月的,2月扣的是系统测算的1+2月个税和-1月已经扣过的
可是申报个税时系统是累计的,和当月工资里扣的个税金额不一样,是不是每月要和系统核对后,工资表里填报系统里应扣个税的金额呢?
是的,每月要和系统核对后,工资表里填报系统里应扣个税的金额
你做好工资表,把数据导入系统测算个税后,再把测出来的个税(应扣个税)填到工资表,就不会有差额了
那和你刚开始说的当月工资核算当月工资应扣的个税不一样哦
你做好工资表,把数据导入系统测算个税后,再把测出来的个税(应扣个税)填到工资表,就不会有差额了
比如四个月工资都是 15000 元,当月扣个税 300 元,工资表里总共扣了 1200 元,可是系统里累计 6 0000-2 0000=4 0000×10%-2520=1480 元,那第五个月的工资表里应扣个税金额怎么填?是 300 还是?
测算时没有附加扣除,和系统结果也不一样啊
这个就是没做测算,导致的差异,本来你工资表里应该也是扣1480的才对。这样你5月做一次调增(15000-5000)*5=50000 个税累计50000*10%-2520=2480 你5月工资表里直接扣2480-1200=1280一次性调整到位。
还是要和系统核对后再填写工资表里的应扣个税金额。
是的呢,这样做就没差异了
你每月把上个月个税报好,然后系统左上角首页可以选属期,选下一期,把新的工作表数据导入,系统给你测算新工资表个税后,你填进去就可以了
哦,调整到位就和系统一样了,那再下个月就和系统比对再填报数据是吧?只测算不比对还是有差异,因为有附加扣除。对吗?
是的,就是这样的了
你拿系统帮你算,简单方便还准确。
哦,我知道了[微笑]非常感谢[强]
不客气的,工作顺利,麻烦及时评价