同学,你好
红冲之前的收入分录

老师请问我方收到工程预收款,开了发票给对方,该怎么做账?凭证后面需要付什么资料?谢谢
老师您好!请问公司收到医保局发给员工的生育补贴款后,凭证怎么做?谢谢!
老师您好?公司给客户转了30000元开了发票,后来又退了5000,这个5000我怎么入账呀!用给退款方开发票吗?
老师您好,对方提供的报销费用的发票不够,比如报销3000 有票就2000. 无票1000(这1000元我们单位和别的服务公司签订合同,款付给他们,他们开票给到我们),请问做账的时候怎么做?先按照有票的做?无票的等着服务公司把票给到我们,我们自己做吗?怎么做?谢谢老师
老师,公司把金额10万未到承兑期的承兑背书给了别人,然后对方又银行转账10万到公司,这样的话我凭证怎么做?有什么风险?谢谢!
公司股东个人名下贷款,找过桥公司还了,然后又以公司名义贷款,还给过桥公司了,这个账务怎么处理?
老师,我们公司干工程被对方扣款,这笔钱应该怎么做账,对方也没让我们红冲发票
老师,民间企业间借款,收利息方需要开利息发票给对方吗
老师好,想问一下,我公司在25年度装修了各部门办公室,化了11万多,当时做在长期待摊费用中,那我现在做汇算清缴时,此笔费用是不是填写在A105080资产折旧,摊销情况表中呢
问题3: 我们属于加工业,如果存在主营业务的话是否与库存商品存在关联,因为我司是属于第三方加工,没有库存这一说,就是购买方在我们这里下单,然后我司根据尺寸到厂家购买对应的产品后回来进行加工,之后送货给购买方完成此单,此时我发生了一笔主营业收入,应该怎么写凭证?
物流公司买大车,除了买车的钱九万 还有2000元运费, 一起付了一笔钱,这个固定资产怎么写?2000元怎么做账
企业所得税季报的时候 一开始赚钱了。就正常交了,后来亏损了,多交的金额就抵扣下季度的 ,剩下来的还能退钱,这个是真的吗?
老师 2021年有一部账没做到财务软件里面,是不是需要反结账回去再做到2021年
老师好,收到银行承兑汇票,兑现后银行打出来的单据付款单位和购买方不是一个单位,这没毛病吧? 是贴息兑换现金的,利息可以用现金支付吗? 谢谢了
问题2: 我司是加工业,花了一笔6800元进了一批货用于加工,前任会计做了一笔主营业收入,属于公司进账,她当时写的是----借:库存商品 6800 贷:应付账款:6800,随后公司发生主营业收入,借:应收账款:28900 贷:主营业收入:28613.86 贷:应交税费 286.14, 借:主营业务成本 6800 贷:库存商品 6800,这些记账写完后是不是就相当于已经把库存清理掉了,同时已经收到这笔货款了,银行是否存在28900的流水,如果没有这笔流水,是否意味着这笔28900的货款应该收到我司银行账户上,应该问这个购买者要钱?如果老板说这笔款他收到了,是否需要问老板要钱打款到我司公户上去?