你好,可以这么做的,票据法来说不合理, 这个是买卖票据,但是税务上没有规定。

老师,请问我电子银行承兑汇票收到后,直接又背书给了下家公司(对方借票,支付了票面结算金额),可以这样记账吗;借其他应收款 贷应收票据,借银行存款 贷其他应收款
老师,我们收到银行承兑,本来是直接付按揭款,但是对方因为承兑时间太长拒收。后面和另一个公司谈好,把我们的承兑给他们,他们又给我们一张承兑时间短的银票,我可以通过其他应收这个科目中转吗
老师请问下我们公司把现金从银行转100万给另一家公司,另一家公司将同等面值的100万银行承兑汇票转给我们,实际是做互换没有实际业务发生只是帮他们把承兑接收过来帮对方环节资金困难,这样可行吗?有没有税务风险?涉不涉及发票?
公司收到银行承兑汇票,其他公司可以帮忙换成银行存款,请问我们直接转给对方公司,对方直接相同银行转账过来可以吗?是否违法?
收到对方的银行汇兑,可以直接转给其他公司吗?
公司电梯三方通话属于管理费用还是在建工程?
老师你好,我们是一家新开的公司,一家销售产品一般纳税人,印花税申报时,科目是营业帐簿,这个和制造业有点不同,是一样申报吗
老师2025年12月公司开农产品稻谷收购发票925万,12月只付了600万,剩余300万,26.01月付款,那么12月份只做600万的账可以吗?
老师你好,我们是一般纳税人,这月处置了3辆车共计18000元,但是这3辆车之前没有入账,我怎么做账务处理呢?
1.小规模纳税人2025.11月直接给离职人员发5000,但12月申报个税时没申报,是要放到2026年1月的工资表申报吗?他11月离职了[捂脸] 2.而且2025年12月已经升级为企业一般纳税人了有影响吗?
12月底计提了印花税,借:税金及附加-印花税贷:应交税费-应交印花税。也做了结转本期损益,借:本年利润,贷:税金及附加-印花税,结转是系统自己做出来的,金额都是一致的,损益类科目余额都是平的,但是过账后资产负债表不平,没做计提之前是平的,这是什么原因?
资产负债表的其他应付账款出现负数 申报数据的时候怎么调整
请问老师,每个月都会计提当月的工资,然后下个月发放,所以应付职工薪酬科目下工资的借方和贷方金额就不一致,相差本月计提的工资,所得税汇算清缴时工资薪金支出的账载金额看应付职工薪酬科目下工资的贷方还是借方?实际发生额看贷方还是借方,两者可以不一致吗?
12月社保已经申报了,因为一些原因没有扣钱,是在一月份扣的钱,请问这个怎么做账
老师,请问一下:老板25年工资26年才发,请问个税系统要怎么申报呀(朴老师)