第一个问题 收款 借:其他应收款-老板14000 贷:应收账款14000 付款: 借:应付账款12490 贷:其他应收款-老板4490 库存现金8000 借:管理费用-过路费550 管理费用-油费800 贷:其他应收款-老板1350 老板借给他朋友得算个人借支,跟公司没关系

A公司为增值税一般纳税人,原材料按计划成本核算。2019年5月初、“原材料”账户期初余额800 000 元,“材料成本差异”账户期初贷方余额20000 元。本月发生的业务如下: 1.5日,购入原材料一批,取得的增值税专用发票上注明的价款为100000元,增值税为13000元。同时发生外地运费10000元,增值税900元。上述款项已通过银行存款支付。 3000 2.10日,上述材料运达并验收入库,计划成本为110000元。 3.25日,购人材料一批,材料已运达并验收入库,但发票等结算凭证尚未收到。货款尚 未支付,该批材料的计划成本为35000元。 4.本月领用原材料的计划成本为140000元,其中,直接生产领用120000元。车间一般耗用8000元,厂部管理部门领用2000元,在建工程领用10000元。 三、要求 1.对5月份发生的上述业务编制会计分录。 麻烦问下老师,怎么做分录
老师:1、施工单位内账,老板收回前期车辆运输费收入14000元直接付雇佣车辆运费4490元(其中公司只现付车辆运费8000元)共计12490元,老板支付过路费550,加油费800,借给他朋友王某600元,都是用收回款项付的,会计科目怎么做?2、如果他朋友款到时候直接还给公司,要怎么做账?
老师:1、施工单位内账,老板收回前期车辆运输费收入14000元直接付雇佣车辆运费4490元(其中公司只现付车辆运费8000元,不是外账对公账户支付,是备用金支付)共计12490元,老板支付过路费550,加油费800,借给他朋友王某600元,都是用收回款项付的,会计科目怎么做?2、如果他朋友款到时候直接还给公司,要怎么做账?
老师是内账:1、施工单位内账,老板收回前期车辆运输费收入14000元直接付雇佣车辆运费4490元(其中公司只现付车辆运费8000元)共计12490元,老板支付过路费550,加油费800,借给他朋友王某600元,都是用收回款项付的,会计科目怎么做?2、如果他朋友款到时候直接还给公司,要怎么做账?麻烦说下会计分录
老师:1、施工单位内账,老板收回前期车辆运输费收入14000元直接付雇佣车辆运费4490元(其中公司只现付车辆运费8000元)共计12490元,老板支付过路费550,加油费800,借给他朋友王某600元,都是用收回款项付的,会计科目怎么做?2、如果他朋友款到时候直接还给公司,要怎么做账?老师是新工地开工,我做的是:1、借:其他应付款(原来公司欠老板款冲减)14000贷:主营业务收入14000借:工程施工-运费12490贷:其他应付-老板4490库存现金8000过路费:借:管理费用-过路费550-加油费800贷:其他应付款-老板1350备注:往新工地运货能做工程施工这个科目吗?
老师,你好,我这边一家面包生产制造业,有农产品加计扣除1%,但是自己也有在电商销售,有开电商服务票6%出去,那这样生产货物这部分的农产品加计扣除怎么做,能不能加计扣除?谢谢,
老师咨询个有关解除劳动合同问题,如果企业与员工协商一致同意解除劳动合同,企业给不给补偿?
我7-8月服务发票开错税率了,现在11月份我可以冲减了重新开票不,那我账务怎么处理啊
公司的客户帮忙垫付所欠的供应商的货款,这个垫付的钱可以对冲客户欠公司的货款吗
上一年度以会计分录错了怎么改呢
销售额超过500万还是利润超过500万必须成为一般纳税人
2017年的摊销怎么来的,没看明白
2017年的摊销没看明白
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
后面直接还给公司 借:库存现金600 贷:其他应收款-老板600