请问造成这样的原因具体是什么呢?是多开发票了吗?
老师,我们现在有一笔工程质保金可以收回,当时是挂靠在别的一个施工单位,现在那个施工单位已濒临破产,甲方同意可以由我们开票然后把款项直接支付给我们公司,这种情况需要什么手续不?
老师,你好!咨询个事!我们是施工单位,工程发票已开,对方不用做账,发票也一直没来取。那这发票改怎么处理呢?
老师,你好!咨询个问题,我们是施工单位,目前有很多项目竣工了,但是发票还没开完的,我们会计说让我年底前都要开完,不然会按合同金额来计税的。什么意思我没搞明白。
老师,你好!请教下问题。我们是建筑施工单位,有个项目审计价已出来,但对方业主说在审计价的基础上还要再让我们开几万发票给对方,对方把钱打过来。那不是最终审计价和开发票金额不一致了。那该怎么操作呢?
老师,你好!咨询个问题,我们是建筑施工单位的,有个项目审计价出来调低了很多,导致当时工程发票开多了,那怎么处理呢?
有没有一种行规,就是代加工的时候,如何收取加工费
国企为了走流水跟农户采购农产品(农户无法开具发票)然后国企在以相同价格销售出去,一进一出没有产生利润,这种情况怎么做账呢目前销售也没有开发票,采购可以做成借预收,贷银行存款,销售可以做成借银行存款,贷预付账款,开出发票后确认收入再结转成本,采购没有成本票就暂估入库吗?
老师,公司是一般纳税人,小企业会计准则,个人所得税的会计分录怎么做账的?
小规模纳税人开具的专票3个点 交增值税的时候可以抵扣2个点吗
公司对公账户收了一分钱,抖音验证打款验证,怎么入账?记入什么科目
老师小规模印花税该怎么提
老师请问老师企业所得税填0收入填0营业成本、显示提示风险等及低是不是可以继续申报了呢
请问如果1000元商品,平台补贴100,给平台开100元推广服务发票6%,销售金额应该确认为多少?税务怎么处理?
老师,您好!我想问一下,购买材料时借:应付账款100,贷:银行存款100,月末发票没回来,是借:原材料100 贷:应付账款—暂估100吗?
这个利息怎么算的老师
应该是工程的原因吧
如果确实是工程量减少导致开票金额不一致,可以冲减。开红字。
那关键材料发票之前开过来太多了,都是挂账着,如果审计价降低,那最终这些材料发票没钱打款了
是的,是会会造成这个样子,所以建议您按照实际业务来开发票,红冲多开的。
关键是我就按照负责人的意思来开票,到现在工程完工了才说审计价低于已开票金额了,那这些挂着的材料发票怎么办呢
开出去的发票如果多开了,建议您开红字发票。
供应商开过来的材料发票呢,也是冲红处理吗
的对的,是这个样子的。