你好!这个你要开红字了

我们企业缺成本发票,怎么办?
电子税务局授权别人登录电子税务局怎么设置来着
继续教育哪个课不用考试呀
老师当期利润总额大于上年度同期利润总额200%有风险吗?
异地预交增值税及附加税交错项目,税务局说退不了,报税的时候可以抵减,请问怎么操作
老师,我上个月由于把3个点税率开成13个点税率,当月申报就按所开的交税了,这个月要红冲那张发票,并按3个点开票,形成增值税红字,如果我这个月没有要交的税,那这个账就挂着吗?如何处理
老师,你好!我们是酒店行业,装修找个人装修的,这部分取得发票是多少个税点?如果没得发票怎么安全的把几百万装修款从公账弄出来?真实的就是用于装修了,怎么能少交税?
老师,微信支付宝收款到账的金额,有一部分是差价还需要退回去,这个应该进什么科目?
老师,个体户经营所得个税如何计算
老师,专项附加扣除子女教育从高中转大学,时间应该填写25年7月到29年7月还是25年9月到29年7月?
对 开的红字 表达错了
你好!他上面提示什么
提示这个
然后不知道是不是调这个表
你好!这个主表是什么样的?
就这个样子
你好1你的主表没问题,你的附加税的为什么是负数?
因为主表填上了红冲的负数 是专票
你好,不对。你这个直接填0就行
意思开的负数 不用体现在主表 但是收入又对不上啊 而且销售退回 交的增值税不应该作为留抵税嘛
你好!不是,你这个附加税0报就行
系统自动带出来了 而且增值税都不对
你好!这个建议去税务局大厅,让他们告诉你怎么做