您好,要补缴增值税和附加税,更正2021年12月增值税纳税申报表,还的21年年报和所得税汇缴申报表,有滞纳金的, 电子税务局,点击【我要办税】→【税费申报及缴纳】→【申报更正】,2.在下方显示对应属期可以更正申报的报表。,3.点击对应的报表后的“填写申报表”按钮,显示报表页面。 注意:该页面左上角有“更正申报”字样。 右上角提供相应的功能按钮:
你好老师,麻烦我想咨询一下,我去年12月有一笔收入没申报,但在今年5月份所得税汇算清缴时申报表中已申报了,请问我还用不用去税务局更正增值税12月份申报表呢?如果更正是不是得更正到现在呢?
老师好,我们公司去年加计抵减15%声明错误,今年更正声明并且更正增值税附加税申报表缴纳税款了,请问我是要在2020年12月调整账务处理呢?还是在2021年调整?
老师好,我们公司去年加计抵减15%声明错误,今年更正声明为10%并且更正增值税附加税申报表缴纳税款了,但是没有更正年报,请问如果我在2021年调整要怎么处理呢?
老师,请问下税务局需要我们补前几年的收入,那我是要更正2014-2016年增值税申报表跟企业所得税汇算清缴的申报表就好?还是只更正汇算清缴那张申报表就好?以前季度企业所得税预缴申报表需不需要更正?
老师好:一般纳税人主表第30行,正常等于上期应纳税额,但存在二次更正申报情况下,该怎么填?比如:要第2次更正2019年6月申报表,5月份正常申报已缴增值税2万,2021年10月第1次更正申报,补缴增值税1万,现更正6月份申报表,主表30行本月数填2万还是3万?
房地产公司开发建设商业广场,部分已出售,部分自留出租。自留出租的这部分商铺计入固定资产,是否要按20年使用寿命计提折旧?
如A企业搬地址 A企业原场地的空调 给下一家B企业使用 并抵交房租费 A企业没有收入B企业钱 只是作为A企业房租费给抵消了 ,A企业账务要怎么处理啊 A企业会涉及什么税费吗 A企业是否需要开票给B企业
固定资产入账是22825.66,进项税额是2967.34(抵扣了),她固定资产折旧金额却是含税金额(包含下这个进项税额2967.34,入的25793)。 现在纠错,这个进项税额不能抵扣 要转出来(开专票时还不是一般纳税人),现在转出 借,固定资产电子设备2967.34 贷,进项税额转出2967.34。但我发现这个固定资产折旧多了一个金额2967.34(因为之前会计进项税额虽然抵扣了,但固定资产折旧金额又是含了了税的2967.34),那么要怎么调账。
无形资产研发支出费用化什么时候转入管理费用
请问老师印花税计税金额是整个季度的营业收入金额加营业成本金额吗
注册资金500万3个股东,出让方(1个)占比34%,出让方实缴40万到位,未分配利润年初200万,期末50万,本次做股转,交哪些税? 交多少?
老师 新办企业的自然人电子税务局 怎么开通获得密码的??只能去大厅办理吗???
老师24面的费用票,现在才回来,不能计入25年期间费用吧,那是不只能在明年汇算的时候追捕调减25年的利润总额?
老师个体户这个月开票了,下个月想注销,可以注销的吗?
老师,我们是小规模纳税人,卖车子60万,没有开发票,这个可以享受1的税率嘛,为什么系统跳出来的是旧货
还想请问老师,我2021年12月份调增收入产生增值税291661.1元,当月有进项税留抵350764.33元,这部分进项在以后年度都抵扣了,是不是意味着我要更正2021年12月-2024年5月的所有增值税纳税申报表?
您好,是的,您去大厅更正申报,这个只有大厅能操作的
整整三年的增值税纳税申报表?
您好,您不用操心,拿着21年12月增值税申报表和公章 去大厅就行,我更正过,要改支几个月,大厅柜台的人都不太会操作,还来大厅经理来操作的
好的,谢谢老师
亲爱的朋友,您太客气了, 祝您工作顺利,生活顺意~ 希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~