1.计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款 应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金, 3计提公司负担社保,借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借:应付职工薪酬-社保,其他应付款-个人负担社保公积金,贷:银行存款 5.缴纳个税 借:应交税费-个人所得税,贷:银行存款
老师 社保和公积金都是交当月的?还需要计提吗
公司每月10号发工资,需要计提社保和公积金吗?如果提,是提7月份的吗?
老师,每个月月初都需要对本月的工资,社保,公积金做计提是吧
计提社保和公积金需要具体到哪个部门哪个人员吗?计提工资社保和公积金会计分录怎么做
老师,每月的社保和公积金怎么做账?需要计提吗?
公司从农行转出50万到建行,会计分录两个银行都做凭证吗
录完起初,后面录凭证了,再没有结账的情况下可以再录起初吗?或者反结账录起初可以吗
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师好,问下工会会费计提也是按照应发工资金额的0.5%计提?
请问老师房地产开发企业竣工后将开发成本结转至开发产品后,那后续又增加了一些开发成本,那这个单位成本产生变化,要如何调整之前月份结转的成本
老师您好,请问一下四月减资完成是股东撤资所有者权益是正数需要给自然人股东分红,五月给他申报个税,是不是就需要用四月的财务报表了?
老师,也就是说公积金不需要计提,是吗?
你好!他跟社保一样,在工资里面扣下来,就算是计提了
社保跟公积金都是所属当月的,在当月交 也就是社保要计提,公积金不要计提,是吗?
从工资里面扣下来,那是个人承担部分。 社保跟公积金也有单位承担的部分
如果单位承担部分的社保跟公积金需要计提的话,麻烦老师帮我写一下分录,谢谢!
你好!单位部分,直接直接管理费用。 上面第3个分录里面有,你可以看看