您好,这个是需要红冲的
老师请问一下上月发票抬头开错,当月重新开了一张正确抬头发票,当月账务做一笔销售红字发票和销售蓝字发票外,要不要冲减成本分录呢
当月发票开错,当月就开了红字冲销,这个开错的发票和红字发票还需要做账么
电子普票当月开错,当月红冲,需要红字信息表吗?
老师,当月开发票,当时就发现开错,立即红冲了,当月需要入账吗?
老师,销项发票开错了,然后当月红冲掉重新开了,那么开错了的票和红字发票需要入账吗
老师,钱付出去了,票要不回来,如何处理账务,能做坏账不
老师:请问在会计学堂报名以后,可以更换辅导答疑老师吗?
老板私户发了部分工资,没有交社保也没有申报个税,可以不通过应付职工薪酬核算吗
收到一张个人A代开的原材料进项普通发票,发票金额14337.87元。其中10000元为货款,4337.87是我司为A代扣代缴的税费(其中2685.50元为代扣代缴的增值税,67.14为代扣代缴的城建税,26.85元为代扣代缴的地方教育费附加,40.26为代扣代缴的教育费附加,1518.10为代扣代缴的个人所得税。),最后我司支付了A10000元,4337.87元全当扣回的代扣代缴的税款,请问么做平???
个体户交的增值税和经营所得个税的区别。
老师您好!请问一下一般纳税人人在大征期都报什么税?
老师,您好,进项税额已经认证抵扣,报增值税的时候怎么显示不出来,需要再点什么吗
相当于我撤销了重复的,系统申报时还是加上这笔
郭老师,大学生临时工怎么报个税合适,比如5000交多少税
和老板合作的人不是股东 要分红的话有什么办法把钱支出去
蓝票:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—增值税(销) 红票:借:(负)主营收入 应交税费_增值税(销) 贷:应收账款
嗯对,是这意思的了