您好,收到这个费用做我们的收入,再交增值税和所得税 借:银行 贷:其他业务收入 销项税 这个收入归集在利润表里,季度 申报所得税
请问一下,有别的公司到我们公司出差,我们公司给对方付了住宿费,本公司收到住宿费专用发票,这个账务处理,是做到管理费用的业务招待费吗。做到业务招待费,进项可以抵扣?
老师,我们公司有个空调改造项目外包给别的单位做的,对方给我们开了3个点的税务局代开的改造费发票,我想问一下,这个发票我是入费用还是入主营业务成本?
老师,请问一下,我单位要支付一笔卫生整治服务费,由于以前这个地方不是我单位负责的,现在由其他单位移交给我们管理,这笔费用由其他单位转给我们来支付。请问老师,收到这个单位的费用怎么入账?我们把收到的这笔服务费支付给供应商又怎么入帐呢?
老师,我们是建筑劳务服务公司,对方给我门的劳务费,我们开发票给他们,这就是用 主营业务收入 这个科目吗?会不会涉及到其他的科目,像合同结算收入啥的 那些
老师,我们公司注销要交工会经费,然后有争议,税务局说给我们转到税源,会查近一到三年的账,请问我们要转税源吗?税源是个什么部门呢
企业更名和减资可以同时进行吗
7月份没按时申报,后面已经补回了的,为什么这首页还会提示,然后我点进去,它就显示我已经申报了,就是他被申报了之后不会消吗?
运输公司收到保险赔付的赔偿款,分录怎么写
蓝字发票开具,个体工商户信息咨询服务站,开咨询服务,项目名称只有其他咨询服务,需要手动赋码,
想请问下小规模纳税人既开了3个点的普票,也开了5个点的普票,没超过起征点的话是否可以合并填在在小微企业免税销售额那里?然后税额就分别按照3个点和5个点计算?
企业所得税季度申报表,营业收入是填写1-9月份的收入还是填写7-9月的营业收入呢?
国家税务总局公告2018年第28号)第九条规定:“企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证。因此,符合文件要求的收据可以作为税前扣除凭证。如果支出方是企业应该还是要发票才能企业所得税税前抵扣?收据不可以抵扣企业所得税?
先报个税在报企业所得税吗
老师您好!信息咨询服务个体工商户,开信息咨询服务发票,项目名称怎么选?
公司要注销。进项税额科目有余额,怎么处理
不是收入,相当于是交通局转钱给我们,付一个费.不是交税收,叫森林植被恢复费,交了这个才有资格砍伐。这个工程是施工方在做,我们公司是业主方
哦哦,【我要办税】-【税费申报及缴纳】【非税收入通用申报】-【非税收入通用申报】进入申报表,在申报表界面,依次选择“核定部门”、“项目信息”,点击“下一步”,金额核对无误后点击“申报”。回到首页,点击【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【税费缴纳】,进入缴纳界面,选择适合的缴款方式进行缴款。缴完款后,回到首页点击【我要办税】-【证明开具】-【开具中央非税收入统一票据】,选择正确的查询条件,点击【查询】。点击【开具】,即可开具《中央非税收入统一票据》