同学你好 这属于代收代支。通过其他应付款处理。

老师你好,我们单位是社会组织,去年评估得了3A,但是所在地社区服务中心要我们开发票给他们,支付我们奖励费,但是这笔钱是由财政局拨款,我们开发票却要开给另一家单位,这个照理来说是免税的,是营业外收入,这个发票开具会有问题吗
老师,请问一下,我单位要支付一笔卫生整治服务费,由于以前这个地方不是我单位负责的,现在由其他单位移交给我们管理,这笔费用由其他单位转给我们来支付。请问老师,收到这个单位的费用怎么入账?我们把收到的这笔服务费支付给供应商又怎么入帐呢?
请问一下老师,我单位是非民企业,牵头几家企业在酒店办艺术品联合拍卖会,签了合同,所有收入和费用由我单位代收代付,由各家企业承担,我单位只另外收取一定的服务费,现在大额费用我们就开各家企业的抬头发票,我单位不做费用(直接做其他应收应付)可是有一些零零碎碎的小额费用是开了我单位抬头发票(实际也是各个企业分摊承担的)这样就没有办法给各个企业费用发票,请问我可以吧开我单位的小额发票做我单位的成本费用,之后把这部分费用由我单位开一些服务费发票给各个单位抵扣这部分费用可以吗
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,不开我单位,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
您好老师有个问题请教一下,我们单位有一笔支付给退休职工的经费,都是很多年前的遗留问题,这笔钱我们单位要处理,账务处理得怎么做?记营业外收入用不用提税?
老师好,有一个职工6月转走了,但是医疗保险没有申报个税,因为我没有每月申报个税时扣医疗,年累计申报一次,现在申报全年的呢,发觉7月已给她弄成非正常,这个怎弄
老师,云账房适合进销单据比较多的销售企业吗
2025年继续教育多会完成?
老师,负债表实收资本1万,未分配利润-5000,所有者权益5000,注销的时候需要把这些科目转平吗
2017年,全资三级子公司A被无偿划转给一级母公司B, A公司亏损,所有者权益-50,其中实收资本10,B公司账务处理:借:长投10,贷:资本公积10 这么处理对吗?有依据吗?是按净资产还是按照实收资本入账?各自有什么依据?
请问下老师就是我有家个体户是足浴会所店,是查账征收的,店里的员工需要申报个人所得税吗 店里的员工,不需要申报个人所得税
老师,个人分红税已经交了,但是账户没有钱分,这个未分配利润需要怎么做?
老师,请问现在财务找工作难吗?面试回遇到人事让面试者等一个小时的情况吗?
补交的罚款从哪里找呢?打印个凭证 罚款从哪里找
老师,首单贸易出口,业务说,国内运费,(例如拖车、报关、入库等动作,是找必和信托公司。 然后必和信托公司让西蒙报关行做的报关。)然后现在国内所有的费用,对方只开了一张免税的国际运费,别的费用没有,开不了,这样能退税吗?业务还说现在大部分公司都是开这种发票,说那样没那么大精力去搞,还说这样可以退税,说我业务不熟悉,怎么办?
收到:借:银行存款,贷其他应付款。支付:借其他应付款,贷银行存款。这样吗?
是的。同学。这样做就可以。