同学你好 这属于代收代支。通过其他应付款处理。

老师你好,我们单位是社会组织,去年评估得了3A,但是所在地社区服务中心要我们开发票给他们,支付我们奖励费,但是这笔钱是由财政局拨款,我们开发票却要开给另一家单位,这个照理来说是免税的,是营业外收入,这个发票开具会有问题吗
老师,请问一下,我单位要支付一笔卫生整治服务费,由于以前这个地方不是我单位负责的,现在由其他单位移交给我们管理,这笔费用由其他单位转给我们来支付。请问老师,收到这个单位的费用怎么入账?我们把收到的这笔服务费支付给供应商又怎么入帐呢?
请问一下老师,我单位是非民企业,牵头几家企业在酒店办艺术品联合拍卖会,签了合同,所有收入和费用由我单位代收代付,由各家企业承担,我单位只另外收取一定的服务费,现在大额费用我们就开各家企业的抬头发票,我单位不做费用(直接做其他应收应付)可是有一些零零碎碎的小额费用是开了我单位抬头发票(实际也是各个企业分摊承担的)这样就没有办法给各个企业费用发票,请问我可以吧开我单位的小额发票做我单位的成本费用,之后把这部分费用由我单位开一些服务费发票给各个单位抵扣这部分费用可以吗
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,不开我单位,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
您好老师有个问题请教一下,我们单位有一笔支付给退休职工的经费,都是很多年前的遗留问题,这笔钱我们单位要处理,账务处理得怎么做?记营业外收入用不用提税?
企业所得税汇算清缴怎么就有税务局的公章了?
老师好,软件企业增值税即征即退的税目是什么呀?我们此前一直是按照商业13%这个税目申报的,25年12月开了一张销售软件产品的发票,1月交完税想申请退税,税务说我们申报的税目错了,可是我以前一直都是按照这个申报的,而且税也退回来了
公司转某个项目部分股权,请问怎么进行账务处理?谢谢
子公司破产清算后注销,要做什么账务处理吗?破产清算前所以资料已经移管理人
老师,付主营业务的运费怎样写会计分录?
老师,有一个供应商购买木片的,金额一共是186465.8元,已开发票108324元,剩下未开票金额是78141.8元。一共是518.55吨,之前发票开的吨数是318.6吨,单价是340元/吨,现在还剩199.95吨,如果按340元/吨,金额是67983元,和还剩开票金额不一致,我应该怎么做
老师,请问一下个体户转公司了了。还需要接着个体户的科目余额表建账哦嘛?还是现在是公司直接重新建账
老师,好纠结,集团公司,但是都是很小的诊所,之前用的是小企业会计准则,要不要改为企业会计准则
按月缴交的劳务报酬是不是需要和工资薪金一起合并计算个人所得税?非居民纳税人是不是除了工资薪金按月预缴外,其余都按次?居民纳税人是不是除了不常发生的情况外,劳务报酬、特许权等应纳入年度薪酬的需要和工资薪金合并预缴计算?
你好老师个人户经营超市维修保鲜柜压缩机会计分录怎么做
收到:借:银行存款,贷其他应付款。支付:借其他应付款,贷银行存款。这样吗?
是的。同学。这样做就可以。