你好,合同上签订的包工包料,应当开具工程施工内容的发票,如果对方是一般纳税人,是按9%开具的

老师您好,麻烦问下,应收账款长期收不回,对公司有何影响
客户是25年11月份买的设备,12月份采用了一次性折旧,做账上怎么做啊,新接的账,上家会计已经做了加速折旧的分录,我在1月份应该怎么处理合适?
老师,首单退税,采购发票是不是等税局稽核后,才能有电子信息?
20mg的售价551元,10mg售价324.12元,551相当于2支324.12是不是打了7折?折扣算的公式是什么?
上月开了个90万,本月红冲了这个90万,9个点,税额74311.92,进项税额还有68796.46,留底税额7921.19,那我本月还能再开多少万的发票呢
上月开了个90万,本月红冲了这个90万,9个点,税额74311.92,进项税额还有68796.46,留底税额7921.19,那我本月还能再开多少万的发票
老师,请问,榴莲属于水果,还是属于农产品?
25年12月已计提奖金,个税申报也缴了,现在有个员工奖金需要删除不发了,老师像这种怎么处理合适?
请问老师,年底公司欠股东个人款项很多没还,是之前股东借给公司的钱,还有代替公司付应付款的,这个有风险吗?怎么处理呢?
老师,客户那边收项目增值税,那增值税税负是2%好还是3%好
对方是一般纳税人 但是他们给我们开得是3% 是23年4月---10月的 大概100多万含税 当时不懂 最近才发现 对方开得税点不对 应该怎么处理比较合理
你好,对方发票,让对方红冲,然后开具正确内容和税率的发票过来
是去年的发票 我都入账了 (没有抵扣勾选) 就是不知道对方愿意给红冲不
你好,税率错误,对方是有义务配合红冲的
那如果对方红冲了 我们是工厂刚成立 租赁厂房前期装修 我这边计入到了长期待摊费用-装修费 这个装修取得发票的进项税额可以抵扣 也可以企业所得税前扣除是不
你好,是的,是这样的
那如果对方不愿意红冲 让把合同改一下 改成清包工也是可以的是不
你好,根据你的描述,是不可以的。这样与实际情况不符
好的 明白了 老师我已经入账了 红冲后 新开的发票应该怎么做账
你好,新取得的发票 借:长期待摊费用,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款等科目