由我们和门票绑定销售 那就计入其他业务收入

老师,我今天因为公司项目合作,我送同事出差开的发票给建筑工程的公司,他们说餐票是不要的,他们也不做差旅费里的餐饮。这是为什么??员工出差肯定要吃饭的呢?说餐饮容易引起国税问题,申报也要调整。那没有餐饮发生,我觉得更不不合理一个公
老师,请问下,我们是餐饮企业,现在一个商家和我们合作,把他们的酒摆在我们餐厅销售,我们是一个月结账一次,卖多少结算多少。这种应该怎么做账务处理?怎么做分录!
老师好,我们餐饮企业,有一部分是自营的,有一部分是把这个摊位位置分包给别人做,我们提供厨师服务团队人工和原料等,餐饮销售收到的款,直接进入我们公户,然后我就按一定的百分比给她决算,这笔决算款对方无法提供发票?我应该怎么做账?
我们是一家餐饮公司,门店也是公司形式,美团上的这部分收入并没有绑定进公户,现在消费者要开票,我应该用个人账户把钱转到公户去吗?还是怎么操作?
我们公司创建了一个电商网络平台,我们和各个餐饮外卖店合作,商家在我们这边购买饭票发给员工,员工在我们指定的餐饮店范围内销费,我们赚取服务费,这些经营要怎么设置会计科目和账务处理呢?
新接手的账务 应收账款负数怎么录科目余额表呢
老师,给员工支付的辞退赔偿金申报了可以税前扣除吗?
朴老师,员工本月离职,社保本月已经买了,社保本月减员吗?
请问7-12月份需要申报平台收入,申报之后平台的支出可以开发票回来抵扣企业所得税吗
老师好,2020年11月收到专项财政资金,有结余,满五年到2025.12月要结转对吧?做分录:借递延收益 贷其他收益对吗?
借:主营业务成本100 贷:库存商品100 借主营业务成本100 借库存商品-100这两个分录一样吗 影响了什么
老师计入长期待摊费用里的费用所得税应该填哪张表了。
单位卖使用过的二手车,增值税怎么算
现在我有2个问题比较纠结:1.我原来把总公司与分公司的内部往来设在其他应收款中的,这样不好核对账,咨询快账软件老师,回复快账软件,科目管理里有没有共同科目,也没有内部往来这个科目,现在我想把分公司与总公司的往来单独设一个科目,资产负债表又不取值;分公司与总公司是独立核算,分公司对公的收付走的总是基本户(总公司代分公司收款,代垫社保 个税 增值税 附加税 企业所得税及总公司给分公司的借款及分公司还总公司的借款);问题2,分公司的销项、进项我开始走的正常应交税费-应交增值税(销项税额/进项税额),分公司无法独立交税,应交税费一直趴在分公司的,我又把销项进项改到内部往来-总公司(销项/进项)了,这样改后,账套里又看不到增值税了,所有很纠结,请求老师帮助[玫瑰][玫瑰][玫瑰]
老师,我们领导让把一笔收款做到25年5月去,是我们的工程款,那报表就不对了吧,怎么规避这个事
老师,其他业务收入下面明细科目写什么
同学,你好 其他业务收入-餐饮
老师,其他业务收入下面明细科目写什么
同学,你好 其他业务收入-餐饮