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老师,请问下,我们是餐饮企业,现在一个商家和我们合作,把他们的酒摆在我们餐厅销售,我们是一个月结账一次,卖多少结算多少。这种应该怎么做账务处理?怎么做分录!

2022-02-28 15:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-28 15:44

您好,对方会给您们开发票吗

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快账用户6969 追问 2022-02-28 15:46

要开票的

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齐红老师 解答 2022-02-28 15:50

那您是 借:库存商品 贷:应付帐款 借:其他业务收入 贷:库存商品 借:应付账款 贷:银行存款

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快账用户6969 追问 2022-02-28 15:52

这个不涉及成本结转吗?

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齐红老师 解答 2022-02-28 16:03

也是要结转成本的

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快账用户6969 追问 2022-02-28 17:52

那你上述第二个分录是否应该是其他业务成本?

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齐红老师 解答 2022-02-28 18:07

是的,那个地方打字打错了

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相关问题讨论
您好,对方会给您们开发票吗
2022-02-28
你好,同学 不能做收入的 收到钱挂往来 借银行存款 贷其他应付款
2024-03-26
你好;  你们酒店有餐饮服务范围; 你就做 :借  银行存款  贷主营业务收入- 餐饮收入; 主营业务收入- 租赁收入; 销项税   
2022-08-31
你单位销售餐饮 获得的收入给合作方一份提成是吗
2025-02-15
如果你们做联营收入那就是联营商不给你开商品发票了哦 联营收入的意思就是你们出一个地方他们摆在你们的柜台然后出售
2024-05-17
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