那印花税的技术依据是21000

老师,我是小白,我想问下个人转让股权,印花税和个税怎么交啊,他们协议转让出资额为1500万元(15%)的股权,转让价格为0,转让人到目前没有转入资金到公司,这样是不是个税和印花税都是不用交的啊
假如某公司注册资本100万,实缴100万。股东A占30%股份,实缴30万,后转让其30%股权给B股东,B股东支付1块钱取得A股东的30%股权。那股权转让印花税计税依据是1块钱,还是30万的实缴资本?股东A的个税是1块钱为计税依据吗?
老师好,股权转让的印花税计税依据是认缴资本股份占比计算的金额还是以转让价格为计算依据
老师好,股权转让的印花税计税依据是认缴资本股份占比计算的金额还是以转让价格为计算依据
老师好,假如我公司认缴注册资本1000万,实际上一分钱没交,有两个股东,一个占比40,一个占比60,现在40的要转让给60的,缴纳印花税以什么为计税基础,转让价格是0。是不是以转让价格0为依据还是什么依据
老师,填年度关联交易财务状况分析表时,收入按照开票金额区分,成本和费用关联和非关联都是一起核算的,怎么区分出来呢
对方说是小厂生产的开不了辅材类的,只能开主材,合同也是主材,但是送货给我们的送货单是辅材,那合同可以按照主材签订,发票也是主材,只是送的货是我们实际需要的辅材,有什么风险吗?
我们主业住宿业,携程收入,一个是落袋收入+服务费,落袋收入记主营业务收入,服务费记其它业务收入,是这样做账的吧?相当于这两部分落袋收入+服务费都得记收入
什么资产必须入固定资产
老师刚专管员打电话让补23-25年的印花税,估计之前的会计没有报够,专管员让直接补到25年12月,我们印花税没有核定,直接是按次申报的,我刚看了一下25年12月没有申报印花税,现在直接申报印花税,那我四季度的所得税报表更正吗,如果更正的话四季度的财务报表是不是也得更正,账务处理是不是我就直接做到26年里面计入未分配利润里面就可以了(小企业会计准则)
老师,上个月的收入已经抵扣交税,这个月冲掉,已经抵扣和交的税款怎么退?
朴老师,我公司24年和25年的账是代理记账做的,我26年入职我公司,老板让我理24年和25年的账(重新做账),我在理24年的账时发现24年需要交27元的印花税,但是24年只交了17元的印花税,我打算更正申报印花税,按正确的27元申报,那我现在重新做账,计提还是按照27元来计提?另外我在理25年的账时发现25年需要交12的印花税,但是25年实际交了31的印花税,我也打算按照正确的12元更正申报印花税,那我做账就按照正确的12元来计提?
合同信心和送货单不一致怎么办。要求匹配对方说没有进项。开不了送货单发票,只能按主材开合同名称发票,有什么风险吗?
老师,我申报了一笔劳务所得也扣了钱,现在有问题劳务发票已经红冲了,个税这里扣的钱我该怎么操作可以退出来
新公司公司只有法人一个人,他的劳动合同薪资结构是基本工资3千8+绩效工资2千8+百分之二十提成,前三个月是这样发放,但现在目前公司没接到单,他说这个月直接按基本工资发放,过几个月有单了再按基本工资➕绩效工资➕20的提成发放,他这样做合法吗?
知道了,个税呢,按财产转让所得的计税依据填多少钱啊?
按财产转让所得的计税依据填10000*20%
计税依据是1000吧?
一万哪来的?
是的,计税依据是1000,看花眼了