你好!借应收票据 贷预收账款

老师,商业承兑汇票到期,票据解付了,我根据银行回单怎么做账
商业承兑汇票拒付了,该怎么做账?收到的时候做了“借:应收票据 贷:应收账款”
老师先收到承兑汇票,还没开票怎么做账呢?
销售了商品97650元,收到10万承兑,银行付给人家2350元,分录,借:应收票据-承兑汇票10万,贷:主营业务收入:97650元,银行存款:2350元。 当收到承兑怎么做分录
老师,销售商品,收到客户的银行承兑汇票怎么入账
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
谢谢老师,老师,应收票据又背书给另一个公司,这个公司给我们的钱,是算另一个公司买我们的票据吗?他们还扣了费用,这个应该怎么做呢
你好!是的。借应付账款 贷应收票据 是什么费用?
类似于贴现的费用,老师
你好!这个计入财务费用科目
老师,我们把票据背书给另一个公司,就是给我们钱的这家公司,要在账上体现出来吗
你好!就是上面一样的。 借应付账款 贷应收票据,二级科目写上对应公司名称就行
好的,谢谢老师
你好!不用客气的了