借:银行存款10万 贷:应收票据-承兑汇票10万
老师你好,用银行存款200万购买银行承兑汇票200万,收到手续费2200元,收到承兑汇票200万后用160万购买了机器设备,应该怎么做分录?
4.4月30日。向乙公司销售商品一批,价款10万元,增值税为13000元,收到购C公司交来经其开户银行承兑的不带息银行承兑汇票一张,票据期限为6个月。会计分录
老师,我运输公司2月份发生一些运费收入。分录借应收账款,贷主营业务收入,应交增值税。3月10曰收到商业承兑汇票,分录借应收票据,贷应收账款。3月24日己承兑,分录借银行存款贷应收票据。我这样做对吗?
老师好,请问购入材料62600元,支付票面10万元承兑,找回承兑37270元,银行存款130元,分录为 购入:借:原材料55398.23 应交税金-进项税额7201.77 贷:应付帐款62600 付款:借应付帐款62600 银行存款130 应收票据37270 贷:应收票据100000 对吗
销售了商品97650元,收到10万承兑,银行付给人家2350元,分录,借:应收票据-承兑汇票10万,贷:主营业务收入:97650元,银行存款:2350元。 当收到承兑怎么做分录
老师好,如果上一家公司因为资金紧张还没有帮你交7月份的社保,现在新公司能帮你交8月份的社保吗?
个体工商户改查账征收后,成本票没有怎么报?如果现在补,还能补以前年度的发票(开票时间是现在)的吗?如果不补,税局会强制事后核定吗,会核定多少。
长投不能转化成债券么
老师,我们是建筑企业,税务让补2023年到现在的预收账款增值税(一个月一个月的补),我不明白,预收账款都是滚动着往后走的,并且每个月都在结转收入,也缴了增值税,按税务说的会不会重复缴税呢?
老师,我想问一下,2221.05这个代码之前财务设置科目是应交税费-教育附加,按理说不是应交税费-教育费附加 区别是他把二级科目写的字 和顺序颠倒了,这能行吗?
@董老师你好,提问的
持有待售的丧失控制权的是整体划分成持有待售 也就是持有待售资产-长期股权投资 这个科目以账面金额列报么?
出租人什么时候出租房屋划分为投资性房地产,什么时候又用应收融资租赁款,这做题有时候不知道用哪个科目
这道题为什么要乘(1-10%)?为啥不能直接乘10?
老师好,企业买回来原材料,开始只有明细表,没有发票,比如3月份买回来水泥 100吨,4月份买回来150,5月份买回来50,5月份开票180吨,这种情况,我每个月应该怎么入账