缴纳的时候: 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款

老师,帮客户代扣代缴个税的分录怎么做呢?
代扣代缴个税怎么做分录
老师代扣代缴员工个税怎么做分录
老师,代扣代缴工资薪金的个税,分录怎么做呢?
老师,公司代扣代缴的员工个税怎么做分录呢?
你说工作中有没有不出错,不被领导骂的人
老师,你好,我想问一个问题,就是比如在9月份支付了5万元的投资款,但是是分好几次打出去的,现在我想调一下账,就是拿几笔支出,在10月去入账可以嘛
我们客户订单是20000,但是我们给客户装柜啦,我们承担装柜费200,我们实际收人家19800,我们开票是按19800确认的收入,这个业务这样子处理对吗,可以参考哪个文件解决这个问题
老师,公司公户是中国银行,给员工发工资可以给打别的行吗?员工没有中国银行的卡
老师你好,我们公司一共两个股东,分别为10%和90%,现在10%的股东把10%的股权全部转让给另外一个股东,需要缴纳什么税费?注册资本是600万。
郭老师,这样申报收入跟二手车市场开具发票金额不一致的,系统会有提示吗?
老师,我们公司公积金缴纳到2024.11月,有个员工社保还要正常缴纳,公积金不缴纳了,然后我现在线上没办法做封存,时间间隔太久了,要去线下处理,柜台老师问原因我该怎么说比较合理呢,
请问老师,我们公司墙面维修费51000元,地面硬化费41600元,可以在3个月内摊销完吗?税法有规定期限吗?
老师,以个人名义办理的执照,没有执照名称,只有个人的名字,这个可以税务登记吗,税率是跟个体工商户的税款一样吗
把公司的车卖给个人了,10月份收到车款钱,11月份开具发票,10月收到这笔款如何入账
那应该是上月计提?计提的时候是借:其他应收-代扣代缴个人所得税,贷:应交税费-个人所得税?
发工资时计提 借:应付职工薪酬-工资,贷:应交税费-个人所得税
不是计提当月工资的时候计提,是发放的时候计提?
是发放工资的时扣除也行
老师,那计提工资怎么做,我觉得我有点乱了
1.按考勤或产量统计表计提工资 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 贷:应付职工薪酬-工资 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分) 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分) 其他应付款—社保,公积金(个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
老师,您帮我看看有啥问题,计提职工工资是含社保费的呀,发放的时候肯定是扣除的,那职工工资这块就没有全冲掉吧
我是漏了什么步骤吗
你计提多少工资,后边发放时就是多少金额,
计提不是应该计提应发金额嘛,发放的时候是实发金额啊,扣除社保和个税
按下边的带入的数字慢慢看哈 1.按考勤或产量统计表计提工资 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6000 贷:应付职工薪酬-工资6000 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金1200 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1200 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 6000 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)500 应交税费——应交个人所得税30 库存现金/银行存款5470 4上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1200 其他应付款—社保,公积金(个人部分)500 贷:库存现金/银行存款1700 5上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税30 贷:银行存款30