缴纳的时候: 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款
老师,帮客户代扣代缴个税的分录怎么做呢?
代扣代缴个税怎么做分录
老师代扣代缴员工个税怎么做分录
老师,代扣代缴工资薪金的个税,分录怎么做呢?
老师,公司代扣代缴的员工个税怎么做分录呢?
老板自己的车,拿给公司用,产生的修理费可以报账吗
下午好老师请问下,小微企业的判定标准是什么?
老师,我们多交的增值,不办理退税,但是增值税由余额借方,那么我们会计分录怎么平呢?
老师你好,公司是没有底薪,按提成发工资。如果7月份没有业绩,没有发工资,那个税还用申报吗
无票支出保险费 员工垫款了 从公户给她转 250 元 用别的发票冲可以吗 发票是其他单位的发票 还不是我们的发票
个人把自己名下的加油站承包给别人使用,应该上哪些税
老师:我想问问,公司收到保险发票时,我借主营业务成本 贷银行存款 过了三个月,发票开错了,对方并未冲红,退回银行款,我怎么入账?我再过2个月收到红字发票,又该怎么入账呢!(发票是普票,开错了,不需要做红字处理吗?)发票金额与银行实际支付的金额会有800元差异,这笔差异又如何入账呢?
请问老师,液压油开票的时候选择哪一类
你好,请教一下,A和B合作,用B的公司在外面合伙做项目,现在B说项目都亏了,我们要去查账,这个要怎么查呀?有什么思路吗?A没有具体的账,可能有部分资料而已。谢谢
老师好,如何批量把单元格里面的逗号换成 换行符?
那应该是上月计提?计提的时候是借:其他应收-代扣代缴个人所得税,贷:应交税费-个人所得税?
发工资时计提 借:应付职工薪酬-工资,贷:应交税费-个人所得税
不是计提当月工资的时候计提,是发放的时候计提?
是发放工资的时扣除也行
老师,那计提工资怎么做,我觉得我有点乱了
1.按考勤或产量统计表计提工资 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 贷:应付职工薪酬-工资 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分) 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分) 其他应付款—社保,公积金(个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
老师,您帮我看看有啥问题,计提职工工资是含社保费的呀,发放的时候肯定是扣除的,那职工工资这块就没有全冲掉吧
我是漏了什么步骤吗
你计提多少工资,后边发放时就是多少金额,
计提不是应该计提应发金额嘛,发放的时候是实发金额啊,扣除社保和个税
按下边的带入的数字慢慢看哈 1.按考勤或产量统计表计提工资 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6000 贷:应付职工薪酬-工资6000 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金1200 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1200 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 6000 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)500 应交税费——应交个人所得税30 库存现金/银行存款5470 4上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1200 其他应付款—社保,公积金(个人部分)500 贷:库存现金/银行存款1700 5上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税30 贷:银行存款30