直接计入你们的主营业务收入
各位老师,大家好,给公司的车辆上购买了个轮胎,2200元,应该怎么做账务处理呢,请老师们指点一下,谢谢
各位老师,大家好,我们是快递公司,总公司这个月打款是5万6,但是开票给开了12万,这个怎么入账,怎么写分录,请各位老师指点一下,谢谢
各位老师,大家好,我们公司这个月进项大于销项,这一流程中怎么做账务处理,包括分录,请各位老师指点一下,谢谢
各位老师大家好,公司老板买了个热水器,给员工买的洗澡的,2560元,这个应该计入到什么科目,具体怎么做账务处理,请各位老师指点一下,谢谢
各位老师大家好,我们公司是养牛,种殖的,收到乡镇给的种粮补贴,该怎么入账呢,请各位老师指点一下,谢谢
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
补交2022年印花税怎样做账
老师,有加过企业开办一网通办吗?填2个字都不对
老师!请问一下,一个商场里的火锅店核定征收,核定的11万!那每月就是11万*1%交增值税吗?那老板的个人所得税经营所得,每个月需要计提吗?还是每年交一次经营所得,应纳税所得额=每年收入总额–成本、费用、损失–6万–专项扣除–专项附加扣除–依法扣除)*适用税率–速算扣除!是吗!?如果应纳税所得额不超过200万(这里的200万是所有扣除以后的数据吗)?就减半征收?是吗
收到厂房房租,水电专票如何做账
老师您好,个体户买社保,老板自己扣社保,需要让老板把社保明细发来嘛
老师我们公司是生产布料的,也是贸易公司,老板为了往上面做产量,其实这只是走账的形式,但是实实在在的我们没有加工过商品,但是我们的销售发票开的是劳务加工费,这一块我不能理解该怎么入账了,请老师详解一下,谢谢
开发票就得做收入,没其他办法,除非你把发票冲销
这个我知道,老师,就是怎么写科目,怎么结转成本
加工费不需要对应成本,因为你们根本就么加工 没有加工的业务范围就计入其他业务收入
老师,那计了收入,没有成本,怎么能行呢,加工费的成本,计入人工费用,行吗
我们的主营业务收入是销售布料,不是加工
你现在没有真实加工,做了人工成本没用的,只能是勉强应付,查到还是没法解释