你好,进项大于销项不用做专门的分录,这个金额就留在应交税费——应交增值税明细账里,做为期末留抵税额,在下期销项税额中扣除。

各位老师,大家好,项目部买了个灭火器,怎么做账务处理呢,请老师们指点一下,谢谢
各位老师,大家好,我们公司进项税额这个月大于销税额,然后,进项是10000多元,销项是2000元,怎么做账务处理,怎么写分录,请老师们指点一下,谢谢
各位老师,大家好,我们公司这个月进项大于销项,这一流程中怎么做账务处理,包括分录,请各位老师指点一下,谢谢
各位老师,大家好,股权转让怎么做账务处理,怎么坐分录,请老师指点一下,谢谢!
各位老师大家好,我们公司给别的公司开的发票是劳务加工费,这个应该怎么做账呢,请各位老师指点一下,谢谢
公司以前在建工程余额有4千万,主要是厂房装修款,今年6月老板跟税局沟通全部转固,但是财务账务没有转固,现在我去问才知道,那么我账务需要在11月转固,然后补计提7-11月折旧,那么之前的申报表需要改申报表吗
老师,公司给员工发的福利品,这些都要算在工资里,申报个税吗?比如奖励手机给业绩好的员工,价值2000。员工工资是5000。那得给他申报7000的工资?
老师,设计服务*打印费。这样开票,没啥问题吧?
你好老师,公司注册资金300万,A持股15万,比例5%,现在要换股东,这个怎么交税,大概多少
产品成本包含产品成本+头程+操作费+尾程 ,附加值:总成交金额,评估我们的广告费比,计算出广告费。老师,产品成本我会算,这个附加值总成交金额怎么评估,现在是海外仓跑水单,算附加值起啥运用
请问管理会计继续教育在那里学习
我去年12月的时候暂估了成本10万,我在1月份就申报纳税,直接做了汇算清缴,然后在3月份我收到了25万的成本票,我也没有红冲,我直接剪掉这10万,就当时做了15万的成本,有问题么
老师,个体户也能申请一般纳税人的吗?
文文老师,国际货运代理公司的报关业务,和国内段的运输服务我们要开6个点和9个点的发票给客户对吗?我们是免税企业可以开有税点的发票吗?
老师,小微企业,是企业需要经营一年以上,才能认定呢吗?我们是今年七月新成立企业,十一月申报增值税的时候,我选择了小微企业那项,附加税享受了减半征收,可以吗?税务局那边会有什么严重 后果吗?(经过核算,我们企业一年经营后能成为小微)
老师,销项是2000,进项是10000元,那么,这个销项在记账时不做转出吗,一直让在销项里面先放着吗,包括税务局里面也没有先退税,下月再留抵呢,
同学,你好 1、贷方转出 借:——增值税——销项税额 贷:应交税金——增值税——转出未交增值税 2、借方转出 借:应交税金——增值税——转出未交增值税 贷:应交税金——增值税——进项税额
老师,你好,转的时候销项是2000元,进项只转2000元,还是这个数据怎么转,然后,进项多出来的那些部分又怎么做账务处理呢,请老师指点一下,谢谢
同学,你好 1、贷方转出 借:应交税金——增值税——销项税额2000 贷:应交税金——增值税——转出未交增值税2000 2、借方转出 借:应交税金——增值税——转出未交增值税10000 贷:应交税金——增值税——进项税额10000 是这样做的
老师,那我再麻烦问一下,老师, 这个进项已经转出,下月做抵扣做账务处理的时候,就只转销项,进项就不用再转,余额留在转出未交增值税上面,对吗,老师,还是应该再怎么做账务处理呢
同学,你好 是的,你说的对的