分开编制,最好是按当前的月份,假设这个月的话就是2024060001开始。

老师,您好!付款申请单和费用报销单是如何编号的?
还是不明白出纳和会计的流程是怎样的?比如费用报销单应该是报销人填制经负责人签字之后,让会计主管签字,然后出纳签字付款,是吗?出纳登记日记账的时候要登记记账凭证的编号吗?记账凭证不是会计登记的吗,出纳哪里来的凭证编号?原始凭证都由会计保存,出纳不用保存自己登记日记账的凭证吗
老师你好,请问我们报关单上成交方式是C&F,我必须要转换成Fob离岸价,也就是报关单上的金额减去运费,才可以申报退税是吗老师。如果一个报关单上有5种商品,我是运费初以5,每件商品平均分摊运费是吗老师。还是具体怎么操作,麻烦告知下,谢谢。还有那个出口退税明细表,如果没开发票,那个发票号码没有,那我怎么填写号码呢老师。还是发票号码我随便编一个也可以,谢谢老师
老师,您好!我们公司是一般纳税人,新开公司。自己出钱购买了新厂房,厂房总价为600百万,自己用对公账户支付了500万,和银行贷款100万的10年贷款,请问一下这100万贷款在公账收到时和全款支付出去时该如何入账,分录该如何编写?
老师,您好,每月要给老板报利润表,应该按照权责发生制来编制对吧,收入是本月实际销售发出去的货应该收到的钱,不管是预收还是未收,统统都算是当月的收入对吗?成本和费用是发生在本月的成本和支出,无论是否付款还是预付都算是本月的成本和费用,对吗?
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
老师,我想请问中级合并报表大部分都是成本法
好的,这是出纳编还是会计编的,现金银行日记账要录入的吗?然后费用报销单是按资金付出的日期编号吗?
付款申请单一般是哪个部门申请,哪个部门来写,然后报销单是谁垫付的,谁来写。这个没有规定必须是会计或者出纳,这个你们自己分配就行。
不用写号,就像今天你们之前已经写了一张的话,那按照上面的做法,2024060002。
那这个编号是以财务部收到的时间先后来编号吗
你好,可以的,可以这么做的。