你好,同学 借银行存款100 贷短期借款100 借固定资产600 贷银行存款600

早上好老师!我遇到一点儿问题,自己转不过来弯儿了,请教老师一下 我们是房地产开发公司,欠A商砼款126万,公司用2套房抵账100万,A的朋友在我们公司购买1套房66万,66万A代替他朋友付款(应该是A欠他朋友钱,以房款抵债),我们没收到A的钱,但是要给他朋友开具认购书和收据,A还让我们把他那两套房的认购书也签了,而且最后这3套房都是按揭贷款方式购买,这个 账务都怎么处理哇 ?收据和认购书都怎么开哇?懵圈了[流泪]
我公司2017年承建教学楼,工程总造价100万,当年己竣工验收,当年政策财政局按工程总造价的2%奖励补贴农民工社保,2017年我公司申请,2021年到账,我公司并开具了普通发票,存入专用账户,只能用为农民工缴纳五险一金用,我做分录如下: 收到劳保费时: 借:银行存款20万 贷:应交税费-应交销项税1.65万 贷:递延收益18.35万 下个月缴纳社保时计提 借:递延收益18.35万 贷:应付职工薪酬18.35 缴纳时 借:合同履约成本18.35万 贷:应付职工薪酬18.35万 请问,我公司申报纳税是在基本户缴纳,这笔劳保费存入专户有20万,递延收益有18.35万,结平递延收益18.35万后,多出的1.65万要继续作为农民工缴纳五险一金,这1.65万该如何入账???如何出分录???
甲公司与乙公司签订合同,将该项目出包给乙公司承建。建造新厂房的价款为600万元,建造冷却循环系统的价款为400万元,安装生产设备需支付安装费用50万元。有关事项如下:(1)2009年2月10日,甲公司按合同约定向乙公司预付10%备料款100万元,其中厂房60万元,冷却循环系统40万元。(2)2009年8月2日,建造厂房和冷却循环系统的工程进度达到50%,甲公司与乙公司办理工程价款结算500万元,其中厂房300万元,冷却循环系统200万元。甲公司抵扣了预付备料款后,将余款用银行存款付讫。(3)2009年10月8日,甲公司购入需安装的设备,取得增值税专用发票,价款总计450万元,增值税进项税额为76.5万元,已用银行存款付讫。(4)2010年3月10日,建筑工程主体已完工,甲公司与乙公司办理工程价款结算500万元,其中,厂房300万元,冷却循环系统200万元。款项已通过银行转账支付。(5)2010年4月1日,甲公司将生产设备运抵现场,交乙公司安装。(6)2010年5月10日,生产设备安装到位,甲公司与乙公司办理设备安装价款结算50万元,款项已通过银行转账支付。分录及数据
二、西安某有阳公司为增值税一般纳税人。制(1)·(6)会计分录(1)12月12日自行遗一生产厂房。购入的工程物资得的值税发票上注明价1000万,体控视腰130万元,款项已通过银行转账支付,当日工程物资由建造厂房的工程全部费用(2)生产厂房建的时周为1年,建过程中白付工程人员工资300万元,用本公司生产水600万元,另通过行韩效支付其地费用10万元,款项已通过行转账支付,假定不考虑增值税(3)2021年12月22日厂房建完毕,达到预立可使用状态(4)公司对2021年12月22日建造完成的生产厂房采用年限平均法计报折日,预计净残值100万元,预计使用年20年,则年折旧额为多少万元?编制计提折旧会计分录(5)202年12月1日公司将请厂房出售,转出其账面价值,(6)2021年12月23日收到厂房出价款1100万。假定不考虑增值税
老师,早上好。公司年底收到一笔政府补贴100万进到公司对公户,这个补贴是需要发放给a的。但是每年a在年头都要买车子保险100万。a在年头签借条喊b老板先帮购买保险,承诺年底补贴到账了就归还。b老板帮支付的保险费是拿自己名下的卡去购买,得到的保险发票入公司的成本贷其他应付款b老板。请教一下老师,年底补贴款到账了应该怎么出会计分录
老师,老板开回来的餐饮普通发票怎么做账
请问老师,我司9月核算产品入库成本时,每套产品多核算成本2元(包含了料、工、费),假设9月销售出库的产品全部为9月入库产品,那么9月销售出库产品营业成本每套也多核算了2元,是吗?
公司要开承兑100万,公司存了50万到保证金账户,这种如何入账
请问老师我们老板开了一个粮食烘干塔一般纳税人,今年老板自己要种地,从对公在粮资商店买玉米种子,对方给开发票,我们怎么做会计处理
10月开的专票,十一月客户谁不要了,红冲的分录怎么做,一般纳税人
公司建立初期2016年的成本没有结转,一直记得其他应收款–待查少转成本,现在新接手,感觉在其他应收款不合适请问这账怎么调整?会计分录怎么处理?都调整到以前年度损益科目吗?
老师,收到退货,可是已经不能用了,怎么做账务处理?
老师,所有者权益(或股东权益)是不是实收资本减未分配利润=资产-负债
老师,我请教一下,我们电商行业,走私账购买一批产品,然后走平台销售出去,实际上平台销售出去的实际是另一种产品,这种账务怎么处理了
老师谁有慧算账的视频课件或课件
那我贷款支付给房地产公司的那100万该如何写分录啊?因为不是直接由我们公账转给他的,而且贷款下来后,又直接转回去贷款银行
是的,就是按照老师写的上面的分录
我们有对方开了进项发票给我们,我们是对公转款给对方的,现在已支付了500给他,那还有这笔100万的款挂在账上
这笔100是你们向银行的贷款吗
是的,当时银行转给了公账后,又再转走了
记入短期借款,上面老师写的两个分录
,我明白你说的上面两个分录,但那我账上还显示欠卖方100万,这个数怎么平?
这个转到短期借款,你们实际贷款的
我也明白你说的这个意思,我现在的情况是,我和A公司买厂房,A开了600万进项发票给我,我对公支付给了A 500万,还剩的100和对公账户的B银行贷款,5月1日B银行我司的贷款账号打了100给我对公账户,接着在同一天对公账户又打回给公司的贷款账户,我是不明白这个过程,这是不是相当于在这个节点上我公司支付100万给A公司
是相当于在这个节点上我公司支付100万给A公司 做一笔收到贷款的分录 做一笔打款出去的分录就可以了
我刚才看了银行回单,打出去时没有收款人名称的
这个是为啥的,一般是有对方收款信息的
所以我才觉得很纳闷,如果是向银行贷款,由银行直接支付给卖方的话,那不是也要有收款方才对的吗?
是的,这个可以跟银行确认一下, 正常都有收款方信息的
好的,谢谢老师的耐心教导,大致的我都明白了。
不客气的,学员,周末愉快