您好,不可以的哦,收入和成本是匹配的,这是小规模时的收入,税务局这个查的,我接题还有公司被查补这部分税款呢

老师,我们公司购进了货物,货到了,发票一直没开过来,那中间我们也销售了,开了发票了,的确认收入吧!那我怎么结转成本呢!因为没有库存商品,要是要暂估入库,分录借:库存商品,贷:应付账款-暂估款吗?那我次月收到发票,怎么冲暂估呢!做相反分录吗,还是做一样的分录是红字负数呢!我们是小规模纳税人,是商贸公司,库存商品种类多。如果收到货,收不到发票,具体怎么做账呢!还有怎么结转成本!
(1)6月3日,向济南新天地百货公司销售保温瓶,开具增值税专用发票,办妥发货手续并为济南新天地百货公司代垫了运费。(2)6月4日,公司某免税在建工程项目领用铝片,该批铝片是公司上月购入的,购入时已做进账税额抵扣(3)6月6日,公司将自产的一批A型保温瓶作为福利发放给职工(4)6月7日,向上海永恒瓶胆厂购入大号瓶胆,取得供货方开具的增值税专用发票和运输单位开具的增值税专用发票,货款已付。(5)6月7日,济南新天地百货公司声称从本公司购入的A型保温瓶部分有瑕疵,要求退货,经公司业务人员认定同意给予退货,并根据相关证明开具红字专用发票。(6)6月9日,从烟台科瑞冲床有限公司购入一台冲床。(7)6月12日,向烟台永旺有限公司销售A型保温瓶,款项已收到,货物购买方自提。完整的题会计分录要怎么做啊
我公司为小规模纳税人,2022年9月16日开具增值税专票价税合计148000元,其中销售额143689.32元,增值税4310.68元,10月份申报增值税时已经缴纳。2023年1月1日,购买方要求把发票开成2023年的,于是收到退回发票后,按照3%的税率重新开具,并且填了红字信息申请表,但是忘了开具红字发票。2023年4月份申报增值税时需要需要发现需要缴纳增值税4310.68元。请问:如果4月份开了红字专票后是否可以抵减需要缴纳的这一笔税款?还是需要先缴纳,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者开了红字发票后可以先申请退税?
我公司为小规模纳税人,2022年9月16日开具增值税专票价税合计148000元,其中销售额143689.32元,增值税4310.68元,10月份申报增值税时已经缴纳。 2023年1月1日,购买方要求把发票开成2023年的,于是收到退回发票后,按照3%的税率重新开具,并且填了红字信息申请表,但是忘了开具红字发票。 2023年4月份申报增值税时需要需要发现需要缴纳增值税4310.68元。 请问:如果4月份开了红字专票后是否可以抵减需要缴纳的这一笔税款?还是需要先缴纳,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者开了红字发票后可以先申请退税?
你好,请问一下:我公司为小规模纳税人,2022年9月16日开具增值税专票价税合计148000元,其中销售额143689.32元,增值税4310.68元,10月份申报增值税时已经缴纳。2023年1月1日,购买方要求把发票开成2023年的,于是收到退回发票后,按照3%的税率重新开具,并且填了红字信息申请表,但是忘了开具红字发票。2023年4月份申报增值税时需要需要发现需要缴纳增值税4310.68元。请问:如果4月15日以前开了红字专票后是否可以抵减需要缴纳的这一笔税款?还是需要先缴纳,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者开了红字发票后可以先申请退税?麻烦说具体一点,谢谢
老师汽车维修企业油费和打车费算成本么
客户下的采购订单可以作为合同吗
老师你好,新企业今天成为一般纳税人,之后流程需要干什么?啥也不知道,愁人
请问老师:一般纳税人的商贸企业房租开不来发票,能否走对公支付私人房东的租金?
出口报关单上的成交方式是Fob ,运费填的0, 实际也没有运费发票是什么原因?
项目上安排员工住宿,是差旅费,需要归集项目成本,是计入借:工程施工-合同成本-差旅费 贷:银行存款
老师好,请教个问题,老板娘拿来2000元现金,叫我转交给老板,用于招待费,其他同事来取钱,老板还没回来,于是我给老板发微信确认比事,经老板同意,把现金给同事,但是没有交接手续,这算违规吗
自己是灵活就业人员,需要申报个人所得税汇算清缴么?(若不超10万,是否可以不用申报)那个人承担的全额社保(灵活就业是个人缴纳单位和个人部分)是按全额抵扣还是其中个人部分抵扣?
老师,请问汇算清缴的的净利润和四季度申报表有差没问题吧,不需要更正四季度申报表吧
老师好,现在更正25年的个税工资薪金,比如张三,原来1月报了4500现在要补报15000,应纳税所得额就等于15000➕4500➖500014500,应纳税额就14500✖️百分之三, 8月补报65000,截止8月应纳税所得额65000➕15000➕4500➖5000✖️8, 然后交税多退少补, 截止12月还是8月的那个应纳税所得额,那就只能自己做汇算退税,是这样吧老师
那不能抵扣,在勾选抵扣那边会一直显示这笔进项税怎么搞呢?
您好,可以勾不抵扣, 【税务数字账户】-【发票勾选确认】-【不抵扣勾选】 1.查询符合条件的未勾选发票 【将勾选状态设置为“未勾选”】-【选择“发票来源”和“发票状态”等必录项查询条件(更多精确查询可以设置更多查询条件)】-【点击查询】,便可得到符合筛选条件的未勾选的发票信息。 2.发票不抵扣勾选确认 a.纳税人根据查询结果对选择的发票进行不抵扣勾选操作,确认本次要勾选的发票勾选后,不抵扣原因选择“添加”; b.选择“不抵扣原因”,点击“确定”,再点击“提交”按钮; c.点击“确定”后提交成功,勾选完成。 3.发票不抵扣勾选-撤销 a.纳税人根据查询结果对选择的发票进行不抵扣撤销操作,确认本次要撤销勾选的发票后,再点击“提交”按钮 b.弹出的勾选提示信息窗口,点击继续提交后撤销勾选完成。
意思把这些不能抵扣的进项选择不抵扣勾选来提交?
您好,是的,就是这样操作的
好的,谢谢老师。我按你这个步骤操作看
老师,答问卡在哪里续费呢?
朋友您好,快去学堂首页咨询在线客服哈,学堂没有给兼职的答疑老师这些信息,还请您原谅