你好!没有这样的规定了
想问下老师,申报出口退税,报关单号是填写的什么,必须21位的
请问当月份报关单拿过来当月必须开出发票吗?
老师,你好,请问出口发票怎么开具,是必须按FOV价开具吗?还是和报关单保持一致?
老师,出口发票是不是必须在报关月开具呢?
老师好 请问出口退税开进项票的计量单位必须退报关单中第一计量单位吗 谢谢
在2023年3月购买的原材料,2024年4月才发现未入账,就做在了2024年,税务来检查,该怎么说明情况呢
老师,制造行业在未生产期间产生的直接人工和制造费用能在下次生产产品的时候计入成本里面吗
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是这期间我们有开过票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
企业所得税交税的应纳税所得额是不是报表上的净利润呢
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是在这期间我们公司有开出过发票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
在总公司签合同任职财务,工资在总公司发放。但子分公司没有财务,兼任子分公司财务负责人并处理账务,请问如何从子分公司发工资给该员工
请问老师,财务费用当中有利息费用、利息收入,计算息税前利润时利息收入怎么处理?谢谢老师
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
当增值税纳税申报表进项是7 销项是5 最后结转增值税只要做借应交销5 应交 转出未交 贷 应交进7这样就完成了,因为我翻了我们那边分录就只有这一个
老师好,想问个实践的问题,我们有两个公司,一个公司负责销售叫A公司,一个公司负责加工叫B公司。第一个方案:A公司买材料让B公司加工;第二个方案:B自己买材料生产后卖给A。这两种方案从税负率和经营管理模式下哪种比较好,如果测试税负率的话,怎么着手去测试?
就是我们管理员说了你货物发出去了,也报关了,及时没开票也要报无票上去
你好!是的,这个没错。是要确认收入
禁止出口的非要开应税率的出去吗
禁止出口的非要开应税率的出去吗
你好!是的。这种要缴税
我可以先报0后面进行进项转出?
我可以禁止按照0税率报,在进行进项税额转出
你好!没明白你意思。
也就是报关单有一部分是禁止的商品,我按照0税率的开,后面申请的时候进行进项转出
你好!这个你要问税务局。估计概率不大
他们说的按照有税率的在对应报关的月分报无票收入,等实际开票了在冲无票?
你好!是的。你可以一开始就开,也可以按他们说的这样操作