4000以下的:(开票金额-增值税-附加税费-800)*20% 4001-20000的:劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*20% 20001-50000的:劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*40% -7000

请问给一般劳务费代开发票时,单位预扣预缴的个人所得税怎么算?例如,个人的劳务费165000,那代开发票的个人所得税会多少?
外部人员领取公司费用,在税务局代开发票,发票提示付款单位代扣代缴个人所得税,这个个税如何申请扣缴
单位做临时劳务的开的劳务发票下有个人所得税由支付方代扣代缴,请问怎么在个税系统里操作缴税呢?
我单位支付给个人的劳务费,对方代开了发票,还需要给他代扣代缴个人所得税吗?
发票开具单位是公司,应税劳务和服务名称是人工劳务费,需要代扣代缴个人所得税吗?
老师,您好!关于委托加工开发票问题。委托书出原材料,受托方开发票,如何开?
给员工发的购物卡,要怎么做账,怎么报税
付员工车间的员工优秀奖金,那是不是也不能进管理费、福利费呢?还是啥
老师,房租出租开票税率是多少?
老师:增值税申报5月的,6月1号取得发票不能勾选吗?
电子税务局的增值税的应交税额与账上的对不起是什么原因?
请教各位老师一个问题:2024年6月收到半年服务费发票 借:管理费用 2000 贷:应付账款2000 2025年4月付全年服务费4000,并开发全年发票4000 借:应付账款 4000 贷:银行存款4000 2026年1月更正2024年6月 借:以前年度损益调整-2000 贷:应付账款 -2000 更正2025年凭证 借:以前年度损益调整4000 贷:应付账款-4000 2026年1月调整 借:利润分配-未分配利润 2000 贷:以前年度损益调整2000 这样做对么 请详细说明一下
公司有新进人第一个月是按培训费给发的工资1000元,只签订了培训协议,这个工资申报的时候放在劳务报酬里吗?这1000元还要交40块钱的税吗?还有更好的建议吗?谢谢老师
1.每月支出一笔职工培训费,2.探望工伤员工买慰问品给慰问金,均记公司工会开销,如何写分录
不属于我单位的员工可以报销差旅费嘛,因为对方是我们集团单位律师,处理我单位诉讼事件只报销路费及加油费,可以报销差旅费企业所得税可以税前扣除不
那开的劳务发票1880的金额,扣除增值税18.8,增值税附加1.88,还需代扣代缴(1880—18.8—1.88—800)*0.2=211.86元吗?
是的,就是那样计算的