出口企业在录入退税系统时,如果遇到进项发票没有电子信息的提示,可能由以下原因导致: 1. 发票信息开具有误:检查发票购销双方的“纳税人识别号”是否开具错误。 2. 认证信息未到达税局退税审核系统: - 发票用途错误勾选为抵扣:外贸企业将用于退税的发票误勾为“抵扣勾选”,此类发票信息不会向税局退税审核系统传送。 - 发票正确进行退税勾选,但信息传递异常:发票退税勾选后,电子信息向税局退税审核系统传递,可能因信息传递滞后、丢失等异常原因导致企业申报时认证信息还未达到税局审核系统。 3. 稽核信息未到达税局退税审核系统。 应该是第三个原因多
出口退税进项发票已认证未稽核,生成类型出口退税,退税申报总是提示无电子信息,不予受理,该怎么处理,本企业是二类企业,希望有进出口经验的老师回答下,外贸企业出口退税申报系统,数据录入了,申报不了,麻烦解答下
我司是外贸出口一般纳税人企业,有几张发票以前年度做了退税勾选但未退税后来转内销了,故做了进货信息回退申请,但以前年度增值税申报已做【本期认证相符但未抵扣】申报,发票回退后重新做了抵扣勾选,请问增值税申报表如何填写呢?(系统自动读数会存在该发票附列资料二既有第25栏【期初已认证相符但未申报抵扣】的信息又有第2栏【本期认证相符且本期申报抵扣】的信息)
我司是外贸出口一般纳税人企业,有几张发票以前年度做了退税勾选但未退税后来转内销了,故做了进货信息回退申请,但以前年度增值税申报已做【本期认证相符但未抵扣】申报,发票回退后重新做了抵扣勾选,请问增值税申报表如何填写呢?(系统自动读数会存在该发票附列资料二既有第25栏【期初已认证相符但未申报抵扣】的信息又有第2栏【本期认证相符且本期申报抵扣】的信息)
外贸企业出口退税申报,上个月已经做了发票退税勾选,这个月申报退税,自检报错,提示申报的发票无电子信息,应不予受理,这种是什么原因呢
在电子税务局做出口退税在线申报,我第1次申报的时候,质检的时候发现成本票的品名错了,所以将成本票退回给供应商,让供应商重开成本票,第1次认证的成本票已经在电子税务局出口退税在线申报这里做了回退。然后当供应商开回来正确的成本票的时候,进行发票勾选用途确定,但是在电子税务局的出口退税在线申报那里,增值税专用发票管理那里一直显示的是第1次勾选的发票,而不是第2次勾选的发票,这时候应该怎么办呢?
我看了下这几张进项发票都是6月份开的,是这个原因么?
是的,这个应该是 稽核信息未到达税局退税审核系统。