认证勾选了得填写的。

我是外贸企业,5月开了出口退税的免税发票,但是我6月才做的退税勾选,这个6月是不是不能退税
我是外贸企业,5月开了出口退税的免税发票,但是我6月才做的退税勾选,这个6月是不是不能退税
老师,5月供应商有开专票给我,但是我没有认证,也没有进行退税勾选,我是6月才集中勾选5月和,6月的发票的,那么我现在填5月份增值税申报的时候,是不是认证相符的增值税发票都是0,等到7月份才一起填。
外贸企业用于出口退税的进项,在八月开票未在八月勾选,在九月勾选,所以进项属于九月,且在八月把销项开了,在九月申报,八月的增值税报表时候,采集不到进项,这时我的增值税报表需要怎么填写呢用于出口退税的进项填写不了怎么办,
我们是外贸出口企业,在八月份开了进项和销项,但是在八月时候没有勾选出口退税进项,但是已经把销项开了,在现在申报增值税报表怎么申报
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
我记得我勾选的是出口的进项发票,我实际退税成功了在申报的吗?要填吗?
你好,先申报增值税,然后再申报出口退税。
是的比如5月只是认证了出口进项,没有提交出口退税,那么6月数据是0申报吧,我记得。实际退到账上我在要不更正报关收入在对应月份要不就直接在退成功的月份申报数据就是了,我记得之前这个是无票收入的操作
5月份退税勾选,然后6月份申报的时候需要填写附表二二十六到28 还有35栏里面的。
也就是我申报月份6月份,我认证出口发票是5月认证吗,不应该是6月认证了出口发票就进行了增值税申报了吗。跟常规一般纳税人企业进项认证时间点不一样吗?
你不是说5月份勾选了吗。
也就是我申报月份6月份,我认证出口发票是5月认证吗,不应该是6月认证了出口发票就进行了增值税申报了吗。跟常规一般纳税人企业进项认证时间点不一样吗
你好,退税勾选的一般是次月申报。
也就是跟常规一般纳税人增值税认证勾选申报时间不同对吗
是的对的是的对的是的对的。
也就是5月认证了出口发票,5月不忙申报,在6月申报增值税的时候填附表二哈
是的对的是的对的。