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老师,5月供应商有开专票给我,但是我没有认证,也没有进行退税勾选,我是6月才集中勾选5月和,6月的发票的,那么我现在填5月份增值税申报的时候,是不是认证相符的增值税发票都是0,等到7月份才一起填。

2022-06-18 22:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-18 22:33

您好。 假如您没有认证的话,那么为0

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快账用户6368 追问 2022-06-18 22:35

也就是,虽然收到了供应商发票,我这边没有认证,我申报也是填0,以我这边操作认证为准,没理解错吧。

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齐红老师 解答 2022-06-18 22:53

您好。没有理解错的

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您好。 假如您没有认证的话,那么为0
2022-06-18
可以的,电子税务局,我要办税,税收书的账户里面发票抵扣。
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有一张增值税专票是5月份的当时我落下没有入账,但是在勾选平台已勾选认证了。我现在可以补在这个月
2020-09-12
购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。 然后重新开
2023-06-22
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