您好 咨询费或者培训费,开专票可以抵扣 非运输企业,生产企业,跟客户收运费,运费是包含在产品送货上门的价格里面还是单独产品之外收取的
例2-6某物流运输企业为增值税般纳税人, 9月份发生以下业务。(1)月初与客户签订金额为300万元的货物运输合同,月底完成全部运输服务,并向客户开具增值税专用发票; (2)当月车辆累计汽油支出10万元,故障维修支出5万元,并取得增值税抵扣凭证, (3)为扩大运输规模,新购入运输车辆三辆,合计金额60万元,且已按规定取得了抵扣凭证。 (4)为驾驶员举办安全技能培训,支付某培训机构服务费2万元。(5)为支援洪涝灾区,为红十字会无偿运输救灾物资,运费费用约为10万元。 以上价格均不含税,公司适用税率为9%。根据上述资料,计算该运输企业当月应纳增值税税额。
1.如果企业进口高级化妆品,然后生产领用了20万元用于生产应纳消费税的化妆品,那么这20万元是指组成计税价格的20万还是什么。 2.运费伴随货物抵扣,那么如果购进货物有专票,而运费没专票,可以抵扣运费吗,税率是什么,是适用货物的13还是运输的9。
甲企业是增值税一般纳税人,2019年6月份有关生产经营如下:(1)从A公司购进生产用原材料,取得A公司开具的增值税专用发票,注明货款200万元,增值税26万元。合同约定运输由甲企业自己负责,甲企业支付运输公司运输费取得增值税专用发票,注明运费5万元,增值税0.45万元。(2)从B公司购进维修设备零用部件,由于B公司为小规模纳税人,取得B公司开具的普通发票,注明价款11.7万元。(3)从农业生产者手中购进免税农产品,收购凭证上注明收购货款是50万元。委托运输公司运输,取得增值税专用发票,注明运输费2万元,税款0.18万元。要求:计算该企业当月可以抵扣的进项税额
甲企业是增值税一般纳税人,2019年6月份有关生产经营如下:(1)从A公司购进生产用原材料,取得A公司开具的增值税专用发票,注明货款200万元,增值税26万元。合同约定运输由甲企业自己负责,甲企业支付运输公司运输费取得增值税专用发票,注明运费5万元,增值税0.45万元。(2)从B公司购进维修设备零用部件,由于B公司为小规模纳税人,取得B公司开具的普通发票,注明价款11.7万元。(3)从农业生产者手中购进免税农产品,收购凭证上注明收购货款是50万元。委托运输公司运输,取得增值税专用发票,注明运输费2万元,税款0.18万元。要求:计算该企业当月可以抵扣的进项税额
1、某生产企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,2019年6月份的有关生产经营业务如下:(1)售甲产品给某大商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额80万元;另外,取得销售甲产品的送货运输费不含税收入5.85万元,并开具了增值税专用发票。(2)销售乙产品,开具普通发票,取得销售额29.25万元。(3)将试制的一批应税新产品用于本企业基建工程;成本价为20万元,国家税务总局规定成本利润率为10%,该新产品无同类产品市场销售价格。(4)购进货物取得增值税专用发票,注明支付的货款60万元、进项税额10.2万元;另外支付购货的运输费用6万元,取得运输公司开具的货物运输业增值税专用发票。(5)向农业生产者购进免税农产品一批,支付收购价30万元,支付给运输单位的运费5.55万元,取得农产销售发票和运输业增值税专用发票。本月下旬将购进的农产品的20%用于本企业职工福利。要求:计算以上各项经济业务涉及的增值税税额
老师,这上面显示是我们一个月的开票额度是250万?还是一年的开票额度是250万?
老师,账面上有125万的未分配利润,现在老板想进行股权变更,那股东需要缴纳哪些税?
去啊中级报名从哪里进
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你好,交生育险有什么用吗
5月有卖废品收入,已做无票收入申报,电税局自动显示有销项税,怎么做分录?
残保金中的年平均工资是指应发工资还是实发工资
老师企业现在有个业务,甲方把这个业务分包给A公司,A公司再分包给B公司,然后B公司把劳务分包给了劳务公司C公司,现在的情况是甲方要求把所有的款项打到B公司,由B公司负责支付农民工工资,现在就是想确定一个方案,看是让劳务公司给B公司开具发票公司由B公司代发,还是直接农民工直接属于B公司,B公司发放工资,这个的前提是劳务公司开具发票的所有税款包括企业所得税都由B公司承担,并且这些所有的税款最后由甲方承担
我有一个资产现在还没有出租出去 收租金 但是是做到固定资产里面,现在就开始折旧费就做到其他业务成本里面可以吗? 懂的老师来 回答的快到老师来 谢谢
老师好,2024年年报的资产负债表已经申报了又更正了,有风险吗?开始申报的24年期初数和23年期末数不一致,后来申报一致了,其他数据没有改有风险吗
单独产品之外的运费
那要选择运输服务 税率9%
但是不属于运输行业
不属于运输行业 但是您是按照运费单独收取的 要不您就按送货上门 产品价格直接包含运费 按照产品开具发票