这种情况下,支付给平台的 400 元费用可以记入“销售费用”科目。 “销售费用”科目用于核算企业销售商品和材料、提供劳务的过程中发生的各种费用。 支付平台费用的会计分录如下: 借:销售费用 400 元 贷:银行存款 400 元

我们是农产品批发公司,线上销售。用的其他企业的网购平台,他要收去我们销售额的2%的服务费。请问一下这个服务费计入什么会计科目。还有平台支付通道费,意思就是如果用支付宝支付就扣0.006的手续费。这个手续费又计入什么会计科目
我们公司在抖音平台上卖货,有一小部分的收入是平台补贴给的,就是我们实际卖是30,平台补贴客户5元,我们实收30元,客户实付25元,平台要求我们对这个他们给我们的补贴收入开服务费发票,但是我们实际是售货收入,应该怎么做分录呢
老师 我们公司有公共充电桩业务, 和一个平台合作, 客户钱付到平台上的, 然后平台结算给我们, 现有有2个钱,一我们的电费收入,发票上开的名称一个是电力5000,充电服务费800,二我们要付平台服务费300元,发票是现代服务费, 请问做账的时候一是5800计入租金还是5000和800科目分开?, 二里面的服务费记什么科目?
我们投标要用的CA办理费,对方开给我们的发票是*信息技术服务*平台证书服务费,这个我们可以放在销售费用-技术服务吗?还是说销售费用-办公费,哪个更好还是有更好的科目?
我们有一个产品在线上销售。比如999元的零售价,我们给平台400元的费用,他们给我们开的发票是服务费的发票,这个费用我们要记入什么科目合适
保险公司赔了800 我们单位连工资和医药费承担了1500,用银行存款转账(工资400已经现金做了),现在怎么调平啊老师?分录怎么做 之前做的分录是借银行存款贷其他应收款800。
9月份的时候开错了两张发票20万的,但是由于7-9月份的发票开超了30万要全额交增值税,但是10.18红冲了那20万的的发票,10.26的时候已经交了增值税全额增值税,余额还有1559.68元,现在这个增值税怎么样才能平账?,税局说了不能退税,退不了
老师,全年工资总额累计超过6万,在汇算清缴时要补税,还是累计超过12万要补税?
9月份的时候开错了两张发票20万的,但是由于7-9月份的发票开超了30万要全额交增值税,但是10.18红冲了那20万的的发票,10.26的时候已经交了增值税全额增值税,余额还有1559.68元,现在这个增值税怎么样才能平账?
现在有个问题,采购拿钱买了原材料,并且给他报销了,然后现在发现票没开出来,然后催了之后,票给开在21年的1月份了,这个我要怎么做账啊。之前我是直接借:原材料,贷:银行存款。然后这个票再一月份才开进来。这种还需要做啥处理不。还是直接票贴在后面就行了
老师,施工项目发生人员伤情,甲方起诉我公司,我公司直接赔偿给甲方的款,甲方赔给伤者家属,这种情况,我公司这个赔付款是营业外支出吗?次年汇缴需要做纳税调增,是吗?像这种赔偿款,对方公司能给我公司开票吗?
老师您好,新增值税法出台后没有5%征收率了是吗?
公司有个客户,2025年的国际货运代理费是私户付款的,我们没有申报收入,金额2万,现在客户想要发票,公账付我们2万,私退回原来收的2万,开发票2万,请问这样可以的嘛
25年12月账做应收账款账龄分析,设置了一年内,1-2年,2-3年,3年以上 21年2月出售的未收款,是不是属于4-5年之间 22年12月出售的未收款,到25年12月刚刚好3年,是属于2-3年,还是3年以上??
老师:问一下:公司报销的员工往返路费计入什么科目
这个费用跟广告推广有限额抵扣的哪个科目有区别吗?
广告有限额 费用没有哦
我这个应该是属于费用类不属于广告费吧
嗯 这个计入销售费用就可以
我们收到的发票是:现代服务*市场推广服务费
计入销售费用就可以了
好的。好的
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