您好,注意个是可以抵扣的

老师您好,公司有境外检测公司业务,在付给境外时,有代扣代缴增值税等,现在代扣增值税作进项处理,借 应交增值税—进项税额 贷 应交税费—代扣代缴增值税, 现在进项已抵扣,上次问说可以抵减管理费用,借 管理费用(负数)贷 应交增值税—进项税额,我录入以后进项税额反而会增加,没有冲减进项税额,不知哪有问题
6月帮境外企业代扣代缴增值税,7月申报增值税的时候可以用来抵扣吗?
请问代扣代缴境外增值税时,为什么代扣代缴的销项税可以直接作为自己的进项税来抵扣,代扣代缴的具体过程是怎样的呢?
老师您好,我想咨询下,境外支付质保服务费,代扣代缴了增值税,这个增值税可以抵扣吗?
境外单位代扣代缴增值税能否抵扣本公司增值税
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
E选项对吗
这个选项是没有问题正确的。
可是答案没选
明白了,他这个是不含税的,所以贷方不是无形资产。
那应该怎么写 但是有一个选项是 借:无形资产5300 贷:银行存款5000 应交税费-代扣代缴增值税 无形资产是多了300
对,他的意思就是把增值税加上了
那D选项没问题啊 无形资产多了300 要在贷方冲掉啊
你这个题目是哪里的?可能题目有问题。