您好,能的哦,这也是正常的业务,他们提供了退票服务

我们公司是一家开采石场的,公司付给国家税务局的森林植被恢复费,计入什么科目呢
老师工资发放时 暂扣的个人所得税科目怎么平掉呢
公司办公室装修,总共46万。摊销的3年,目前还有4个月未摊销,但是今年12月底已经不打算继续租用了,剩下的未摊销的是在12月一起摊销完,还是继续每月摊销直至摊销完为止
就是现在12月份了发现24年9月份地方教育附加费多计提了1000元。当时做的分录是借营业税金及附加-地方教育附加费1500贷应交税费是—地方教育附加费1500。现在做调整分录借营业税金-1000贷应交税费—地方教育附加费-1000。借:利润分配—未分配利润1000贷营业税金及附加—地方教育附加费1000。这样做的话,可是24年汇算清缴做过了,要哪些表进行改动呢,具体怎么操作麻烦老师详细讲一下,谢谢!
给客户送礼,买的购物卡,怎么避免缴纳个税?
老师好,公司23年卖的车,25年补申报,更正了23年24年的增值税和企业所得税,23年和24年的财务报表还要更正吗
给客户送礼,买的购物卡,怎么避免缴纳个税?
老师您好,麻烦问下,申报残保金是按个税申报人数还是按社保申报人数
老师:给客户贴现应该怎么做账写分录?
我们是培训学校给老师发了900的监考费,计入什么科目?可以写劳务费嘛?是不是需要对方提供发票
请问一下,我们在法院辅助的驻点,为了搞好关系,公司买了下午茶点心请法院和其他公司驻点人员吃,这个费用怎么做啊
您好,本来是管理费用-业务招待费,但这个要纳税调增,当员工吃了,管理费用-福利费
员工也有有吃的,一起的,附件只有发票可以吗,需要其他附件吗
您好,就是嘛,又不知道是给外人吃的,发票就可以了哦,
一张报销单一张发票就行了是吗
您好,是的是的,这样可以了哦
如果做业务招待费,企业所得税按比例抵扣对吗
您好,对的,业务招待:企业实际发生的业务招待费的60%在不超过当年收入的5‰的部分允许在税前扣除。