都是2023年之后的不行 如果有23年之前的可以
公司是小规模纳税人,收到对方公司开过来的税率1%的增值税专用发票,请问这种情况,是不是要退回去给对方重新开具普通发票会比较好?
老师你好,我们单位是一般纳税人,22年跟对方公司小规模纳税人签合同增值税专票税率3%,今年24年收到发票对方公司开来的专票税率1%,可以要求对方重新开具3%的专票给我吗?
老师,小规模公司,在同个合同项下,一会给对方开普通发票,一会给对方开具3%增值税专票,一会给对方开1%专票,这样是不行的吧?
老师,小规模公司,在同个合同项下,一会给对方开普通发票,一会给对方开具3%增值税专票,一会给对方开1%专票,这样是不行的吧?@郭老师
老师师,对方小规模纳税人给我们开的专票是1%还是3%,现在是小规模纳税人减免期间的哇,然后合同对方说给我们开3%专票,也是能开出的不?
当年内的劳务费用 暂估如何做账
老师你好!未分配利润是800,股权转让50%400万元,可以按200转让价格,有标准转让价格吗?可以按90%转让,这样360万元,差额40*0.20=8万元,这样不是更好吗?问转让价格有标准吗?
业务部门发生的费用,比如办公室租金、配的公车加油费折旧费都计入销售费用合理吗
老师,请问一下,公司现在欠税,是公司名义上的法人代表承担一切法律后果吗?公司实际的法人不是这个人
法人的电子税务局上有企业信息,是否已经税务登记了
老师,您好!请教您 根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,如果小规模纳税人期间未取得生产经营收入、未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。那么,如果当时没有做进项税额价税分离处理,现在是一般纳税人了,账务如何调整呢? 谢谢老师指导!
24000*8如何理解 请老师解答
朴老师:从转了2手的代账公司手中把账要回来自己做,是否需要把这2个公司所有的账都要核查一遍,需要注意哪些细节,需要有哪些衔接工作啊?感谢指教
收入确认,报关的以FOB出口日期确认收入,快递形式,没有报关的,以什么时间确认收入(跨境电商)
请问下面写了2025年不适用,请问是哪一条不适用?
你的意思是,如果合同履行期间,都是2023年之后的,就只能从以上3种开票形式中选择一种是吧?
你好对的 是这个意思的
谢谢,现在开普通发票的话,税率开多少?
小规模的1%或者3% 自己约定好了
是不是小规模开普通发票,超过30万的话,开1%税率发票按1%税率缴纳增值税?开3%税率按3%税率缴纳增值税?
不是 普通发票不管开多少,都是按照1% 季度,30万以内可以免增值税。
哦哦,这样的话,是不是普票开1%税率和开3%税率没有任何区别?不管对自己还是对客户
是对的 没有影响的
我们如果开具的是增值税普通发票,在超过30万的情况下,不管是1%的普通发票还是3%税率普通发票,我们都按照1%税率交税,对方都不能抵扣?是这样的吗
是的对的是的对的是的对的。