您好,这个的话,重新签订的也需要缴纳

老师您好,我们签订了一份关于展会的合同,合同总额需要支付28万,其中13万协办费,15万是展位费,请问这份合同需要全额缴纳印花税吗?还是只缴纳15万部分,谢谢
王老师,咨询你一个问题。购销合同之前交了印花税,但是合同作废重新更正了合同金额,金额比之前小,需要做税务更正吗?更正后的合同需要交税吗?
老师您好,请问假设我们之前的合同10万也交了印花税,但后来合同更改了重新签订了一个5万的,这个还需要缴纳吗?
老师请问公司和政府签订了一份5千万的土地出让合同,交了1千万的订金,未取得行政收据,后期土地款也不能按期支付,且前期支付的订金已经被罚没了,请问签订的这份土地出让合同还需要缴纳印花税吗?要缴纳印花税是按签订的合同金额交还是可以按支付的订金为计税依据交印花税?
老师您好,我9月份开了一张发票,是含公司的退税软件的。跟合同也是一致的。相应退税流程也走了。原本退税软件价税合计金额是20万元。后来这个合同又重新签订了,发票也重新开,重新签订合同退税软件是10万元。相当于我多退税了,那么我要怎么处理呢?谢谢老师
小规模企业税局通知补申报2015看收入所交的税款怎样入帐分录怎样做
我兼职的一家成品油公司,因为做不出危化证,所以不能进票面税收分类是“柴油”的库存商品,只能进税收分类是“燃料油”的库存商品,但是现在市面上在流通的基本上是“柴油”类的成品油了,导致目前公司销项基本没有在出去,进项也基本没有在进来,库存商品还有100多万,按这库存商品不含税的0.13算,进项税额应该还有158955.41元,但实际上我还有139882.66元(未抵扣)+36008.85(留抵)=175891.51元,175891.51-158955.41=16936.10元,进项比库存多16936.10元(导致进项比销项多的原因是,前面一两年购进一辆进项税额大概有七八万的汽车,目前还没消耗完)。
不超过500元的零星支出怎么入账,无票
其他应付款这个科目年度怎么调,他跟什么科目可以重分类
老师,请问一个厂房,他是固定资产等于就是没有发票。没有发票呢,就直接做在建工程那里。在建工程也不抵扣嘛,等于也不折旧啊,但是又会收别人这个厂房的租赁费,然后正常的这样交税,这个在建工程不动它。长期不动有影响吗?
老师个体工商户都报哪些税
老师 我们买的试剂送给客户 这种该怎么做分录啊
老师,个税没有申报有什么影响
你好老师生产制造企业,准备阶段的无形资产和长期待摊费用可以暂时不用摊销,直至生产时再摊销可以吗
我们是医疗机构,开医疗发票是免税的,同时我家做个理财,有7万的收益,这7万需要按照一个点交增值税吗(小规模),但季度开票没有超过30万也需要交增值税吗?