本次B给A开具10万元发票 6%的销项税6000 需要缴纳3个点的增值税 那剩余的3%也就是3000的进项需要CDE提供 如果CDE是小规模纳税人,需要开出3000/0.01%2B3000=303000的发票给B 如果CDE是一般纳税人,需要开出3000/0.06%2B3000=53000的发票给B

某服装生产企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,预计每年可实现含税销售收入565万元,生产服装需要外购棉布200吨,现有A、B、C三家供应商。A为一般纳税人,能够开具增值税专用发票,适用税率13%;B为小规模纳税人,能够委托主管税局代开征收率为3%的增值税专用发票:C为个体工商户,仅能提供普通发票。A、B、C 三家供应商所提供的棉布质量相同,但是含税价格却不同,分别为每吨1.13万元、1.01万元和0.99万元。 问题.通过税后现金净流量平衡点含税价格比率法,该服装生产企业应当如何进 行购货价格的税务筹划,选择合适的供货企业?
A公司与B公司签订合同,为其信息中心提供管理服务,合同期限为6年,B公司每年支付含税服务费106000元,在向B公司提供服务之前,A公司设计并搭建了一个信息技术平台供其内部使用,该信息技术平台由相关的硬件和软件组成,A公司需要提供设计方案,将该信息技术平台与B公司现有的信息系统对接,并进行相关测试,该平台并不会转让给B公司,但是将用于向B公司提供服务,A公司为该平台的设计购买硬件,软件以及信息中心的测试发生的成本分别为2000元、4000元,16000元、6000元,除此之外,A公司专门指派两名员工,负责向B公司提供服务,月工资费用10000元要求:根据资料编制A公司的有关会计分录
A公司与B公司签订合同,为其信息中心提供管理服务,合同期限为6年,B公司每年支付含税服务费106000元。在向B公司提供服务之前,A公司设计并搭建了一个信息技术平台供其内部使用,该信息技术平台由相关的硬件和软件组成。A公司需要提供设计方案,将该信息技术平台与B公司现有的信息系统对接,并进行相关测试。该平台并不会转让给B公司,但是将用于向B公司提供服务。A公司为该平台的设计、购买硬件、软件以及信息中心的测试发生的成本分别为2000元、0000元、16000元、6000元。除此之外,A公司专门指派两名员工,负责向B公司提供服务,月工资费用10000元。要求:根据资料编制A公司的有关会计分录。老师因为我追问不了只能重新提问就是你借方合同履约成本2000%2B4000%B6000是什么合同履约成本10000*2是
A公司与B公司签订合同,为其信息中心提供管理服务,合同期限为6年,B公司每年支付含税服务费106000元,在向B公司提供服务之前,A公司设计并搭建了一个信息技术平台供其内部使用,该信息技术平台由相关的硬件和软件组成,A公司需要提供设计方案,将该信息技术平台与B公司现有的信息系统对接,并进行相关测试,该平台并不会转让给B公司,但是将用于向B公司提供服务,A公司为该平台的设计购买硬件,软件以及信息中心的测试发生的成本分别为2000元、4000元,16000元、6000元,除此之外,A公司专门指派两名员工,负责向B公司提供服务,月工资费用10000元要求:根据资料编制A公司的有关会计分录
【例12-2】某生产企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,预计实现含税销售收入232000元,需要外购原材料10吨。现有A,B,C三个供货商提供货源,其中A为一般纳税人,能够开具增值税专用发票,适用税率13%;B为生产该原材料的小规模纳税人,能够委托主管税务机关代开增值税征收率为3%的专用发票:C为个体工商户,仅能提供普通发票。A,B,C所提供的原材料质量相同,含税价格不同,分别为每吨11600元、11000元、10500元。企业应当如何进行购货价格的税务筹划,选择什么样的供应企业?
季度报表的职工薪酬要怎么填写?
朴老师,社保申报工资后能修改吗
老师:我们厂是一般纳税人,小型微利企业。企业所得税按5% 缴纳,我们老板想找人申请高新技术企业,我认为暂时没有那个必要。
一般纳税人前几个月开了票,需缴税一直没交,法人不想交,作废发票还用交吗
老师,公司的土地被法拍了,还还没过户,那买家能把地出租出去吗?已经成交,但还没过户,卖家有权利把地出租吗
残保金申报的人数要跟企业所得税季报人数一至吗 还是跟自然人个税申报系统一致
因为有一部分收入没有入账,还有就是缴纳增值税的金额比较高老板开票进来,导致利润一直是负数。而且业务越多利润利润负的越多。报所得税风险提示,收入成本比上期高50%。我想把有一些收入做进来,但是第一个转老板私户金额只能用对账单来调整,没有证据。第二个做了收入交更多的税。这个怎么处理好,每次报税心惊胆战。提示中风险,怕被核查。一般核查有没有什么境界点
公司签的金蝶软件的服务年费,应该算在印花税的哪里
待认证进项税额账面比实际多了5300,这个怎样做会计处理
老师您好,我们是小规模公司,代账公司的增值税申报表职工薪酬那一栏写的是0,但是我们实际发放工资了,这样没问题吧?
我这个理解是对的不,数据可对
你好,是对的,销项税5862.74-进项税2931.37=2931.37 2931.37/97712.26=3% 你们正好需要缴纳3%的增值税