本次B给A开具10万元发票 6%的销项税6000 需要缴纳3个点的增值税 那剩余的3%也就是3000的进项需要CDE提供 如果CDE是小规模纳税人,需要开出3000/0.01%2B3000=303000的发票给B 如果CDE是一般纳税人,需要开出3000/0.06%2B3000=53000的发票给B

某服装生产企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,预计每年可实现含税销售收入565万元,生产服装需要外购棉布200吨,现有A、B、C三家供应商。A为一般纳税人,能够开具增值税专用发票,适用税率13%;B为小规模纳税人,能够委托主管税局代开征收率为3%的增值税专用发票:C为个体工商户,仅能提供普通发票。A、B、C 三家供应商所提供的棉布质量相同,但是含税价格却不同,分别为每吨1.13万元、1.01万元和0.99万元。 问题.通过税后现金净流量平衡点含税价格比率法,该服装生产企业应当如何进 行购货价格的税务筹划,选择合适的供货企业?
A公司与B公司签订合同,为其信息中心提供管理服务,合同期限为6年,B公司每年支付含税服务费106000元,在向B公司提供服务之前,A公司设计并搭建了一个信息技术平台供其内部使用,该信息技术平台由相关的硬件和软件组成,A公司需要提供设计方案,将该信息技术平台与B公司现有的信息系统对接,并进行相关测试,该平台并不会转让给B公司,但是将用于向B公司提供服务,A公司为该平台的设计购买硬件,软件以及信息中心的测试发生的成本分别为2000元、4000元,16000元、6000元,除此之外,A公司专门指派两名员工,负责向B公司提供服务,月工资费用10000元要求:根据资料编制A公司的有关会计分录
A公司与B公司签订合同,为其信息中心提供管理服务,合同期限为6年,B公司每年支付含税服务费106000元。在向B公司提供服务之前,A公司设计并搭建了一个信息技术平台供其内部使用,该信息技术平台由相关的硬件和软件组成。A公司需要提供设计方案,将该信息技术平台与B公司现有的信息系统对接,并进行相关测试。该平台并不会转让给B公司,但是将用于向B公司提供服务。A公司为该平台的设计、购买硬件、软件以及信息中心的测试发生的成本分别为2000元、0000元、16000元、6000元。除此之外,A公司专门指派两名员工,负责向B公司提供服务,月工资费用10000元。要求:根据资料编制A公司的有关会计分录。老师因为我追问不了只能重新提问就是你借方合同履约成本2000%2B4000%B6000是什么合同履约成本10000*2是
A公司与B公司签订合同,为其信息中心提供管理服务,合同期限为6年,B公司每年支付含税服务费106000元,在向B公司提供服务之前,A公司设计并搭建了一个信息技术平台供其内部使用,该信息技术平台由相关的硬件和软件组成,A公司需要提供设计方案,将该信息技术平台与B公司现有的信息系统对接,并进行相关测试,该平台并不会转让给B公司,但是将用于向B公司提供服务,A公司为该平台的设计购买硬件,软件以及信息中心的测试发生的成本分别为2000元、4000元,16000元、6000元,除此之外,A公司专门指派两名员工,负责向B公司提供服务,月工资费用10000元要求:根据资料编制A公司的有关会计分录
【例12-2】某生产企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,预计实现含税销售收入232000元,需要外购原材料10吨。现有A,B,C三个供货商提供货源,其中A为一般纳税人,能够开具增值税专用发票,适用税率13%;B为生产该原材料的小规模纳税人,能够委托主管税务机关代开增值税征收率为3%的专用发票:C为个体工商户,仅能提供普通发票。A,B,C所提供的原材料质量相同,含税价格不同,分别为每吨11600元、11000元、10500元。企业应当如何进行购货价格的税务筹划,选择什么样的供应企业?
老师, 我们之前入制造费用的项目, 今年来了发品显示是成品,而且有数量, 而且这张发票的金额单价大于之前采购的价格百倍, 现在怎么处理?
老板从他名下的公司转账到他另一个公司,月末又转回来,用途是刷银行流水,需要开票报税吗?
据您当前填报信息,属于小型微利企业,依据政策可免于填报: 《一般企业收入明细表》(A101010) 《金融企业收入明细表》(A101020) 《一般企业成本支出明细表》(A102010) 《金融企业支出明细表》(A102020) 《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》(A103000) 《期间费用明细表》(A104000) 以及基础信息表“主要股东及分红情况”项目。 这个意思是可以不填是吗?啥时候填啥时候不填呢
老师,您好,要查某个人的个税信息,就是能显示她身份证号,手机号,在电子税务局哪查
现在税务局查的严,领导有好几个小公司,有的就一两个人,有的五六个人,为了减少风险,领导让财务告诉他,每个单位最少留几个人,然后几个人上社保? ,一年最多开多少票,然后报给他,请问这如何考虑出数呢?
老师,A公司和B公司共用一个变压器,A公司交电费,收到发票也是A公司的,A公司再给B公司开电费票,那么A公司转售B公司的电费可以加价吗?
25年的费用少记了几万元,计入2026,能不能更正2025年Q4申报表,直接做企业所得税年报呢?
朴老师,经营活动产生的现金流量净额是负数对吗
24年管理费用中有5万元,未开票,在25年度做24年汇算清缴已经调增。有个问题1如果这笔是当年多预提了费用,在25年5月冲回了管理费用或者12月冲回了管理费用,这样在25年所得税要调整吗?不考虑追溯到24年
老师,完税证明是5月份开的,租金发票要几月份开,有时间限制吗
我这个理解是对的不,数据可对
你好,是对的,销项税5862.74-进项税2931.37=2931.37 2931.37/97712.26=3% 你们正好需要缴纳3%的增值税