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老师,请问我们本月来了一位领导,他的6月公积金已由之前公司缴纳单边4000,共计4000元,,现已经支付4000给对方公司,请问怎么入账?还需要过一遍薪酬吗?谢谢

2024-06-27 18:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-27 18:28

您好,要过的,这个4000跟正常的分录一样,只是贷银行存款时,改为贷:其他应付款,因为我们支付时 借:其他应付款 4000 贷:银行 4000 要把往来账冲平了

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快账用户1399 追问 2024-06-27 18:55

请问具体分录怎么做

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齐红老师 解答 2024-06-27 19:01

您好,支付   借:其他应付款-五险一金 4000 贷:银行 4000 计提工资时   借:××费用(管理/销售等)-工资 (应发工资-个税系统申报数据) 贷:应付职工薪酬——工资 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款-五险一金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 银行存款

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您好,要过的,这个4000跟正常的分录一样,只是贷银行存款时,改为贷:其他应付款,因为我们支付时 借:其他应付款 4000 贷:银行 4000 要把往来账冲平了
2024-06-27
您好,是的,这个当时没有考虑在转让款里的,是记营业外支出
2025-01-10
您好!这个相当于个人取得了佣金收入,需要他去代开发票给你们的,不然你们无法税前扣除, 这种操作方法是有风险的,个人是不能参与金融的这种操作的,所以建议以其他明目来支付这个佣金费
2022-04-16
同学你好 这个可以开服务方面的发票 现代服务的就行了 没收到发票先挂往来 收发票之后冲往来
2020-12-21
你好;总部没有给你钱;  你就只做 第一笔和第三笔的;   
2023-06-28
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